你好,对的是的,而且需要给你们开租赁发票。
老师,我想问一下,就是公司的名下没有车子,车子都是挂老板名下的,还有员工自己的,公司用来公用,油费由公司报销,这个是不是要签署一分车子租赁协议还是什么啊,还是不用签,直接报销。
老师我们老板买了一个山头开发盖酒店,公司名下没有车,但是老师给的油费发票入账,可以与老板签个租车协议吧然后一个月租车费用1500元,这样让老板打收据公司入账,老板是不是不用到税局代开发票了
老师,我公司名下无车,我能不能给员工签订租车协议,年租金写1万元可以吗?个人去税局代开发票的话需要交哪些谁,交多少税呢。是代开的专用发票吗?您看看这个协议可以吗
老师,麻烦问下我们公司老板车挂公司名下,一直以来都是抵扣加油票这些进项税的,昨天看文件说还要签租车协议,老师如果签租车协议的话那公司是不是还要给老板钱的?但这不就是一份虚的协议吗,应对税局的
老师,我们公司的车在老板名下,但是要报销油费,公司与老板签了个租车协议,每月1万,这个费用如果支付给老板个人的话,他是需要代开发票的吧?这个代开发票,是可以进费用的吧?这样处理合理吗?
员工非公司股东,但是协议约定享有部分的分红权?分红是税后的利润,这种正常非股东应该是不享有的。那这种分红财务上怎么处理?
因我司的产品把客户的汽车弄坏了,赔付给用户的修车费,怎么入账
老师好,我们本月有火车票计算抵扣进项税300元,在增值税申报表上填在哪里?
这第2问用的什么公式?不理解
老师好,我们上月有留抵税额10000元,本月销项税额4000元,应交税费科目需要怎么处理?
老师,银承到期扣划过渡户的分录是不是借:应付票据贷:银行其他货币资金
老师你好!一般纳税人企业,销项税额329717.92 进顶税369408.76元,月末了应该怎么做分录,用转入应交增值税一未交增值税吗?
其他应付款-法人(这个名字前面会计写错了),现在我将这个会计分录红冲后,怎么操作?新建一个其他应付款-法人(正确的名字)吗?还是直接将上面那个错误名字修改掉,两种做法我都有疑问
老师你好 经营权转让合同需不需要缴纳印花税
请问法人是某一位,而100%持股的是另外一位,那么实收资本可以是持股100%的人投资的对吧,比如法人是田先生,但是不持股,而李先生100%持股,那么投资款全部李先生来投资可以的吧
那公司不是亏了吗,之前不用给租赁费,现在还要给租赁费的
你好,如果没有租金的话,你税务局那边认可吗?认可你这些与车相关的,认可不了的话,你不就全部调增,哪种合算,你支付租赁费还是全部调增交税合算?