实际业务的没有风险,如果是虚开的有

那老师,公司内部几个公司互相开票,有合同,银行流水,出库单,运输单等,风险大不大呢?
老师,你好,我刚入职一家运输公司做内账会计,一般纳税人。他们是合伙企业,其中一个老板做出纳,实际上这家公司有两个账号,一个公账,一个私账。之前的会计把出纳的往来全部做成了其他应付款,使得库存现金出现了大量的红字。我仔细翻看了她做的凭证,认为是出纳从私账里转钱到公账里,让这家公司的资金滚动起来。那么分录应该是借银行存款,贷库存现金。对不?但是我不知道摘要里写什么?银行回单里填了往来?对吗?摘要该怎么填?
老师,我们公司 是建筑服务行业,目前有几千万的工程项目合同,有好几家分包出去的工程,分包单位是注册有公司的,但是分包公司因为说季度开票按额度开有免税,剩余的工程款就不想开发票,剩余的工程款大概有好几十万元,想让我们公司通过另外的劳务派遣公司代发工程款给他的家属,劳务派遣公司再给我们开发票,如果这样操作属不属于虚开发票行为?这样操作有什么风险?
老师好,收到预收货款对方单位就要求开票,但我公司库存与开具发票对应销售量相差很大,该预收货款为预计今年会发生的销售量,结果税务打电话质疑我们虚假开票,要求我们提供合同和银行流水,目前货款还未收到,只有合同一流,这样怎么办呢
老师好,收到预收货款对方单位就要求开票,但我公司库存与开具发票对应销售量相差很大,该预收货款为预计今年会发生的销售量,结果税务打电话质疑我们虚假开票,要求我们提供合同和银行流水,目前货款还未收到,只有合同一流,这样怎么办呢
您好老师 公司昨天的淘宝店店铺刚由个人主体变更为公司主体,顾客本月22日下单付款,今天开票的话用新主体开可以吗
老师好,法 人的电话费发票是不是可以入帐
老师,实务中结转材料成本和库存商品都没有用加权平均,直接用实际材料成本可以么?
老师,我们公司有一笔来料加工的业务,但是一定要有海关那边对的手册是吗,如果没有这个手册就不属于来料加工就不能办理免税呗
我公司是医疗器械销售公司,现在要把公司名下的一部车转卖给个人,但经营范围没有二手车销售,请问这发票我公司能直接开?税率是多少
老师,我们有一个门诊,年营业额二百来万,老板买了6万多的酒,大部分送人或是招待,自己员工聚餐,自己家人喝,这个帐如何处理
请贾苹果老师回答谢谢!!其他人勿接!老师这题怎么做?个人专营种植业、养殖业、饲养业、捕捞业取得的收入要交个税,还有增值税吗,企业所得税呢
不平的往来最后注销公司的时候税务会怎么处理
老师您好,比如采购的药品或医疗器械,都是有期限的,过期了就不能卖了,这种情况税务局会承认企业库存的损耗吗
老师 广州这边的公司当月已经为员工申报了社保 但是到次月才缴纳社保 请问对公司跟员工分别有什么影响
老师,有个问题不是很明白,就是公司要转让出去,但是接收方的意思是利润表最好没有利润,这是为什么呢?而我6月暂估成本的毛利率将近50%了,那我后期做账该如何处理这个成本呢?
另外公司留抵票很多,5月份勾选多了,然后应交税金都是负的,那这种情况怎么确定公司的税负
要求你们单位没有利润吗?
我刚来,但是听她是这个意思,没有搞懂什么意思
不清楚,你可以直接问他,我理解的意思是,或许他会销售出去,它销售出去的话,它的成本不能太高要,不影响他的收入利润
那我成本怎么办呢?6月毛利率接近50%了
那老师,公司内部几个公司互相开票,有合同,银行流水,出库单,运输单等,风险大不大呢? 2022-07-18 18:46 另外公司留抵票很多,5月份勾选多了,然后应交税金都是负的,那这种情况怎么确定公司的税负
另外公司留抵票很多,5月份勾选多了,然后应交税金都是负的,那这种情况怎么确定公司的税负
那我成本怎么办呢?6月毛利率接近50%了 找发票抵扣 你的费用发票
另外公司留抵票很多,5月份勾选多了,然后应交税金都是负的,那这种情况怎么确定公司的税负 增值税税负0 没有缴税没有税负
那可以直接把成本调高吗?反正也是暂估的
可以的,可以这么做的。
是你的应付账款一直会有余额的。
那这个应付账款怎么才能做平呀
一直挂账的没有支付,一直都会有余额。
那这个风险大不大,应付对应的是费用是吗老师,但是 相关人员说这6月开的发票,是之前早就付款的,那这是不是说我做的账有问题呀
应付帐款对应的是成本 之前支付做了那个科目的
老师,这个我也不太清楚,我问对应哪个合同,什么时候支付的,他们都说忘记了,然后我看了前几个月做的账,跟开的发票的数量跟金额都对不上的
那你问一下他,这些钱都是供货支付的吗?如果是供货支付的话,这就好办了,你看下你账上的银行存款和你实际的银行存款的余额是不是一致的。
有没有其他应收款或者是预付账款的?
老师是问开的销项发票是供货支付的吗?6月的账上银行存款跟实际银行流水的余额是对的上的,没有预付账款,其他应收账款有20多万
不对,老师其他应收有2000多万,应收账款也90多万了,真的要哭
你好,销项发票是对方支付给你, 购入的发票是你们单位需要支付出去的
其他应收款这个具体的是什么业务的,你看下业务二级科目。
好的,我明天看下,是只看6月份的其他应收还是看今年的所有的其他应收,对了,其他应收和应收账款多?代表什么呀
看余额 其他应收款借方余额是别人欠你的钱 看下对方企业还是个人欠的 应收账款借方余额是欠你单位的货款 你们做了收入对方没有给钱