你好,开发票你们单位额外收取的税点是多少,你把这个税点减去就可以的。

我们公司招大批员工,有客户给我们提供员工,但要返利,这个客户是又是个人,他能请税务局代开发票给我们公司吗?如果能开税率是多少,我们公司是一般纳税人,这个票开来我们可以抵扣吗?
老师,我想请问下,如果我们公司卖给一个客户卖了10000元,然后这个客户又把货卖给他的客户,卖了12000元,这个客户把12000元直接打到我们账户上,要我们开票,这样是不是我们多开了2000元的发票,是不是这个2000元的税点我们出了
老师,如果我公司是一般纳税人,开13%的票,但是客户不要发票,我就直接把这个收入做到内帐里不用交税,客户要求让利,我最多可以让利多少,这个要怎么算?
公司有一个客户是个人,和他有差不多30万的交易往来。请问如果我们不开票给这个人,可以做无票收入报税吗?因为公司普票数量有限。另外一般是公司才要发票,这个客户最近也说要发票,抬头开他个人的。想问下,什么情况下个人会需要发票?
一直有一个问题,百思不得其解,希望老师给我解惑:我们公司是一般纳税人,平时记账都是价税分离的,像原材料购入的时候,都是按照发票的除税(13%)的金额记账的,这样算出来的成本,我们一般都是核一个不含税的价格比如12000,然后如果客户不开票的话就是这个价格,如果开票的话,就加11个点,按13320元给客户算。老板一直都是这么算的。可是我总认为,这明明谈好的价格,我们可以有12000的收入,如果客户一来票,我们含税收入为12000*1.11=13320,同时给客户开票,要交13320/1.13*0.13=1532.39元的销项税,实际收入只有13320-1532.39=11787.61元,相比不开票收入又少了12000-11787.61=212.39元,对吧。所以我认为如果开票应该让客户加13个点而不是11个点。是吗?
老师,我们支付第三方,让第三方缴纳的工资和保险,收到的发票,怎么做分录?
公司发生的投标费用计入什么科目
老师,非同控下购买支付对价1万计入长投成本,合并成本1.5万,应享受可辨认净资产公允价值份额6千,为什么商誉不是4千,而是合并成本减6千
请问老师就是民间非营利组织,然后签了老师讲课,然后要支付费用吗?我付了签到表,然后老师的课件。还有发票还需要付什么材料吗?
你好老师,我们是一家民办非企业培训机构,小规模查账征收企业,现在需要注销这家企业,现在我们的资产负债表期末数情况是 银行存款 借方254.18元 存货 借方12057.50元 固定资产原值 借方19958元 累计折旧 贷方10189.31元 实收资本 贷方200000元 未分配利润 借方177919.63 所有者权益 贷方22080.37元 现在资产负债表期末数就这些,税务局让把帐调平,期末数都要为0,这怎么记账
老师5月份的时候别人给我家开了一张发票,我已经入账抵扣进项税额,也认证咯,现在对方要冲红,完了重新开,我们这边得怎么操作
发行股票不是分散公司控制权么?为什么反而有利于自主经营?
支付的模型研制费预付款90%,半年后交付产品,一年后付款尾款,没有利息分录怎么写?
老师退票费能入差旅费吗
收到项目名称:涉水鉴证*研发费用税前加计扣除,的专票2000元,会计分录怎么做,这个有是全部都可以抵扣的吗?
一般都是根据税负来的,商贸增值税税负1% 所得税商贸的1%, 工业的1.5%左右 附加税,小型微利企业,6% 印花税,万分之三减半。
我们是生产制造业,属于工业企业,税负1.5%是怎么来的?
你好,缴纳的企业所得税除以不含税的销售额等于企业所得税税负。
企业的增值税税负在2%以上的。