你好,那就是计提税款呀,借应交税费应交增值税,转出未交增值税,贷应交税费未交增值税。然后缴纳的时候借应交税费,未交增值税贷银行存款。

未交增值税少8月份增值税,在转出未交增值税中,把转出未交增值税中8月份计提和支付的调整回未交增值税,分录怎么写?是什么意思?
年底转出未交增值税分录 借:应交税费—应交增值税(一般纳税人)—转出未交增值税(流动) 贷:应交税费—未交增值税(流动) 那实际缴税时的分录怎么写
应交税费—应交增值税—转出未交增值税是转到下月抵扣吗,分录怎么写
转出未交增值税到交增值税得分录怎么写
预交增值税怎么做分录,预交转到未交增值税怎么做分录
经营范围是互联网信息服务。可以开发票电商客服外包的发票吗
老师,注册资金100万,未实缴,减资到5万,工商要求净资产为正数,净资产做到多少合适,避免产生税费
请问增值税税负和企业所得税税负怎么算?还有毛利率
老师电子税局如何增加一个开票员
我们公司是ai软件行业,开了发票,印花税是按 几个点来计提
老师,我昨天在财务软件里做的账,有一个科目好像不太对,还能不能改?
地方水库移民扶持基金的申报,是水利建设金经吗
老师,一般纳税人公司通行费3%、9%普通发票可以抵扣吗?
老师,我们是运输公司,2024年3月处置了固定资产车辆一台通过二手车市场开具了发票,但是忘记报税了,一直在账上,折旧今年3月份提完了,现在怎么处理呢
个体户,第四季度每个月需要开6万的票,那需要多少成本票?不是收入多少开多少成本进来就可以了
老师,交得时候贷可以是应交税费,未交增值税嘛
你好,交税的时候就是借应交税费,未交增值税贷银行。
老师那这笔分录,是别人写给我的,我也没看明白,老师,这笔分录是什么意思
你好,这是你做了销项税额的凭证,做了进项税额的凭证以后,就是说他又做了这么一笔凭证,就是把销项税额和进项税额的差额都转到转出未交增值税里面了,嗯,你也可以别这么做一笔凭证的。
就是,老师,在转出和交税得我也可以做这一笔凭证嘛
你好,对,你可以做这么一比,不过很多快递都不做的,因为这一笔做与不做都会对你这个总体的应交税费不会产生什么影响,你坐上的话比较好,因为尤其是对于小白来说,这样比较清楚。
好的明白了,谢谢老师,老师,可以再请教一下,咱们一般人得水利和小规模得水利有什么区别嘛,减免这方面,还有一般人得话,附加税可以减半征收嘛
你好,你要看你们当地的政策,因为比如说我这边吧,我这边的水利建设经济是不管小规模还是一般纳税人全部取消了,连交都不交了,像别的附加税都是减半征收的,你看看你们当地的水利基金还要不要交纳?
嗯嗯,明白了,谢谢老师,辛苦了
祝您生活愉快开心快乐