你好,对的是的,是这么做的。

老师,我司6月份开具一份增值税专用发票,7月份收到客户反馈需要修改下单位,发票未认证,这样我司自行申请红字发票信息表,根据信息表开具红字发票后,在开具正确的蓝字发票对吗?
老师 您好!销售一批货2月了,给客户开具的增值税专用发票客户已认证,我们需要给客户开具红字专用发票,还用开具红字信息表吗?
老师,有一张今年4月份的开出去的普票,要退回红冲了重开,我开具信息确认单然后开具红字发票,开具的信息确认单需要对方确认吗,普票对方不用勾选认证,这还需要对方确认吗
老师。麻烦问下,我单位是购买方,销售方要我们出具一份开具增值税专用发票信表表,然后给我们开红字发票,操作了购买方申请己抵扣,对应蓝字增值专用发票信息,发票代码,发票号码怎么填不了呢
老师 我想问下把认证的发票4月份红冲了,然后5月份收到了开具的红字发票和正确的发票,申报5月份税款的时候,是不是要进项税额转出?填到附表二,红字专用发票信息表注明的进项税额?
老师 我想问下什么情况才能开票 我不敢乱开发票 不知道哪样是虚开发票
老师你好!建筑工程预缴10万元,本期抵扣7.8万元,余额为2.20万元,老师怎样做分录,老师指导一下
请问下企业所得税收入是什么收入
请问老师,假如一个个体户去年拿到营业执照,一直未做税务登记,但有收入,今年四月份税务登记,那七月份申报时需要把去年的,今年一到三月的收入也申报吗?如果申报,收入算几月份的呢?
老师,那A公司(70%)是公司,受益人备案怎么填,信息表都是填个人信息的
老师,我司2月收到个税手续费返还,执行企业会计准则(2001),计入其他业务收入对不?同时申报增值税,由于小规模纳税人季度销售额未超过30万,所以增值税计入营业外收入,这样处理对不?
老师好,在摊销房租的时候,最后多出一分钱。请问怎么处理呢?
比如制造费用200元,其中A产品生产了100件,销售了90件,库存剩余10件;B产品销售库存50件,C产品生产了50件,卖了50件,按分摊额去结转生产成本和销售成本怎么结转在库存里的数呢?尤其是B产品里的生产成本和销售成本分别怎么结转呢?
我是学堂vip,我想学手工账的月结年结和跨越数据衔接的明细账总账登记,能在哪里找到视频课程,请详细指导
老师你好,我们公司有3个股东,2个自然人(27%和3%)和一个A公司(70%),A公司是国内注册企业,是100%外资投资,我司对A公司受益人备案该怎么填?