借原材料,贷应付账款。
老师支付了货款,还没有收到发票,都需要先做暂估吗?暂估的账务要怎么处理,需要附件吗?
老师如果采购一批货物,货款未支付,发票账单也没到材料已经验收入库按暂估入账的话下月初做相反分录冲回这笔账,那不就是相当于账上没有这笔账了吗?货款支付发票账单到了该怎样做分录呢?
购入一批材料,货已经入库,只有送货明细表,未付款,没有收到发票,怎么做账
老师H材料购入到货,货款未支付,没有发票,只有收据,怎么做账,先暂估吗
进了一批原材料,付钱了,货已经验收入库,发票没有到,只到了收据,外账,借:原材料-暂估入库,贷:银行存款。 内账怎么做分录呢
老师,按公司法,会计和采购是不是不能兼任的
研发结束后有一部分形成了一些次制品,这些次制品一直放着没有办法处理,等后面可以当废料卖出去的时候研发活动都结束了还可以冲减研发费用吗?还是要怎么做账?
发票没填购买方税号可以吗?
内部缺陷不是只有运行缺陷和设计缺陷嘛
老师,你好!公司投资对方长期股权投资,对方亏损,我方怎么处理账务
老师您好! 我在个税系统工资总收入填写5800元,扣除社保和公积金个人部分,余额4994.74,不需缴纳个税; 我在电子税务局社保申报工资基数,填写4800,系统自动显示工资申报基数是4812元, 这样我社保缴费基数4800和工资总收入5800就不一致了, 这样税局会稽查到吗?
老师,企业所得税汇算清缴缴纳的所得税计入什么
老师,年度财务报表那个年初数是根据上年度填写的年财务报表来的?还是季度那个报表?
个体户可以做跨境电商吗?需要交那些税呢?
去年的成本票对方现在还没给我,会影响我汇算清缴吗?可以等下个季度再给吗?吗
可是没有收到发票呀老师
这是暂估入库,就是这个分录。
暂估入库的分录,那收到发票,付款时呢
把这个分录红冲再做一笔,这个分录付款。