按道理说,这张发票属于不合规的发票,进项税要转出来的。

你好老师,我们去年有几张免税票不可以抵扣,当时已经抵扣了。我想着让对方作废冲红了重新开可以抵扣的票。但是,专管员让做进项转出,是不是要交转出金额的税?
老师 收到一张专票额度不大,地址没写。发票有点难取得,可不可以进项税直接转出(不抵扣),不重新开票。
一张招待费发票开了专票,分录会计直接做了进项抵扣,但是税务系统没有勾选,可以不勾选直接做个进项转出吗?
老师 上月没有开具发票出去,收到一张大额的专票进项票,可以不勾选进项吗,,怎么有人说不可以留抵呢
老师好,收到一张一般纳税人增值税专用发票干海带,做了福利费,福利费不能抵扣进项税,那么我可以直接在不抵扣勾选里面勾选上这张发票吧?这样就不用做进项税额转出了是吧?
去年别人记账装修和固定资产都放入成本费用了,大概100多万,我现在有必要把去年已经入费用的资产和装修费用调入国定资产,和长期待摊费用里吗? 但是我没去年没有营业,都在装修阶段,所以没有产生收入
老师我们是劳务公司,一般纳税人,签的合同是简易计税3%的,那么我们能不能差额征税,财税2016号财税36号
老师,新员工入职,医保增员,怎么选择原因,他之前交过医保
地方水库移民扶持基金的申报,但没有做这个认定。可以取消地方水库移民扶持基金的申报认定吗
按会计准则要求,长期待摊费用可以摊多少年?
老师,员工的个人社保部分公司承担,计提社保的时候,是计提个人和员工加一起的吗?
老师,社保的大病医疗要单独点开另一个界面申报吗?没和其他社保一起是吧
核名显示字号重复,有什么办法可以核名通过
请问下供应商因为品质问题我们扣他们货款,这后面他们给我开票是扣除品质赔款后的金额开票还是之前未扣除品质异常扣款的发票金额呢 若按扣出之后的开票,那我们做的分录是,借:原材料,贷:应付账款-某供应商,还是借 :原材料 借:营业外收入-品质异常,贷:应付账款-某供应商呢
10月份公司账户收微信转过来的款29963元,11份收到微信开的10月手续费发票161.8元。10月我这样做账——借:银行存款29963 贷:应收账款—财付通 29963 11月份做账——借:财务费用—手续费161.8 贷:应收账款—财付通 161.8。这样做对不对?
就是说转出来 就不用重新开了 是这种吗
因为你不能再取得发票了,所以只能这样处理。
好的,谢谢啦
客气祝您。客气,祝您工作愉快。