固定资产的开票价就是公允价,以这个为基础抵债

债务人如果把金融资产 进行债务重组 是用公允价值还是账面价值?我怎么记得是公允价值?
老师债务重组涉及金融资产和非金融资产的时候,债务人账务处理账面用公允价值还是账面价值?有差额计入哪个科目?涉及固定资产的时候需要走固定资产清理科目吗
以固定资产进行债务重组,要用固定资产的账面价值还是公允记住计算
以固定资产进行债务重组,要用固定资产的账面价值还是公允记住计算
老师好,请问酒吧包场可不可以开场地地费发票
你好,老师,请问下我们种植蓝莓,然后卖蓝莓,那每个月的肥料,员工工资这些都是放到生产成本,制造费,都一直挂在借方,是不是卖果子,全部要结转到主营业务成本了
老师请问一下小规模纳税人如果第一季度开具普票未超过30万,第二季度超过了30万,那么增值税只缴纳第二季度的吗
老师您好,请问WORD合同,关键信息是红色字体,不好直接修改,请问怎么处理呀?比方公司名称我想修改被别人设置了
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个税手续费返还。缴纳增值税,增值税申报表如何填报
老师,请问2026年1月1日开始,滴滴打车费普通发票还能抵扣进项税吗
老师你好 请问一下 就是我们销售石材给客户(一个工地)然后本月发到他工地的金额有十几万、但是他们只给我们拨款5万元、然后我们开发票也只开了5万,但是我们进货的石材发票收了10万,那我月末结转成本怎么做呢?如果按实际发货的数量算成本,那成本也是超过5万了,我们出库单是有签字,那如果附出库单,按实际数量算成本超出主营业务收入了 是不是收入成本也不匹配了?怎么做好呢?
临时工工资个税是申报什么的呢
老师:研发支出_费用化支出是都要月底转到管理费用吗
有的老师说用账面价值,不知道哪个是对的
举个例子:资产账面80万,现在你抵债100万,这个100万就是公允价值。
资产账面80,公允价值100,应付款120,抵债的价值就是100吧
是的,开票给对方100,实际上就是抵了100
那此题为什么用账面价值,减的都是账面价值200,账面价值300
公允价值就是双方认可的价值,这里是500
越说越糊涂
不管是啥价值,抵债都要先按账面价值结平账面余额,与公允价值的差额才产生债务重组利得或者损失
这题怎么用账面价值
回答你了哈,刚刚,请查看