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某批发商场根据购销合同开出增值税专用发票,销售给某电脑城电脑200台,每台2200元,货款440000元,增值税74800元,商品委托运输公司运送,运费800元有销货方代垫,货款尚未收到。作会计分录

2022-07-21 10:57
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-07-21 11:03

借:应收账款440000%2B74800%2B800       贷:主营业务收入440000      应交税费-增值税-销项74800     银行存款800

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快账用户g46c 追问 2022-07-21 14:07

(1)1日,业务部门转来北京电扇厂开来的专用发票,开列天坛牌台扇400台,每台160元,计货款64000元、增值税额10880元,并收到自行填制的收货单(结算联)233号。经审核无误,当即签发转账支票付讫。(2)3日,储运部门转来收货单(入库联)233号,向北京电扇厂购进的天坛牌台扇400台,每台160元。台扇已全部验收入库,结转其采购成本。(3)7日,开箱复验商品,发现3日入库的天坛牌台扇中有20台质量不符要求,与北京电扇厂联系后其同意退货,收到其退货的红字专用发票,应退货款3200元、增值税额544元,并收到业务部门转来的进货退出单(结算联)011号。

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齐红老师 解答 2022-07-21 14:58

抱歉,这又是一个问题哈,学堂的答疑规则是一事一问。请另申请回答

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借:应收账款440000%2B74800%2B800       贷:主营业务收入440000      应交税费-增值税-销项74800     银行存款800
2022-07-21
 你好;    借应收账款 ; 贷主营业务收入;  应交税费-应交增值税 ;     把你 运费一起考虑进去;   
2022-07-21
同学,你好 借:应收账款514800 贷:主营业务收入440000 应交税金——应交增值税(销)74800 借:其他应收款 800 贷:银行存款800
2021-07-19
您好,是需要分录吗还是
2022-07-21
同学你好 借应收 贷主营业务收入 贷销项
2022-07-20
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