你好,因为你有未交的那部分,所以说他大于已交的话就会是负数。

请问在应上交及弥补款项表中本年累计已交负数是什么意思呢
上半年公司购买了保险现在要退了,我们已开了红字信息表给保险公司。当时做的会计分录如下:借:主营业务成本应交税金-进项贷:应付账款现在怎么做分录,我做如下分录是否正确?借:主营业务成本(负数)应交税金-进项转出(正数)贷:应付账款(负数)
计提本月税金及附加215.6元,负债表中应交税费这一栏中有未交的4639元+215.6元,那在利润表中在税金及附加那一栏中有2365元,(2365是累计数)这个215.6元是加还是减(为什么追问的时候一直说系统繁忙)
老师你好,利润表的年度表中的上期金额里面的营业收入小于营业成本数,且营业利润为负数,为什么上期金额里面的所得税费用是正数呢?意思营业利润为负数了还要交到企业所得税么?请问怎么理解呢?还是上期金额数是错误的?
借:原材料 (根据入库单金额,与发票价款数额一致) 原材料 (根据过磅单中扣收重量及不含税价格) 材料成本差异 (负数,根据扣收重量及不含税价) 应交税金--应交增值税--进项税额 (发票中税额金额) 贷:应付账款或银行存款 (根据发票价税合计) 老师我不明白以上分录是什么意思
开具红字发票,什么样的情况需要等申请单,老师
发票增加银行卡可以增加私户吗?
请问老师,2月发放1月工资,那3月申报个税应该申报1月份工资表还是计提的2月份工资表?
请问老师,3月申报2月个税,2月发放1月工资,那应该3月应该申报1月份工资表还是2月份工资表?
老师,请问如果是一家小公司,前任会计当时有个月没有把社保缴纳完整,差了100多,后来社保全部不交了,请问这样企业会上税务局欠税公告吗?
郭老师,不做账的普票,要怎么处理,需要在发票那做不记账处理吗
商业承兑汇票银行承兑汇票通过什么核算呀
老师,你好,我们是建筑劳务公司,麻烦问一下就是对方给劳务费,打到我们农民工专户,这个分录该如何做,然后这个劳务费怎么冲抵应收账款呢,这个分录又该怎么出
老师我们是酒店住宿,飞猪线上订单我们开票金额是我们的到手价加服务费借记应收账款 销售费用服务费 代记主营业务收入 应交税费 可是有的订单开票金额飞猪显示低于我们的到手价 这个我应该怎么入账 有的时候底价加服务费和实际客人支付的就是开票金额能差一点点 这种应该怎么做
如果每个月工资零申报,年底一次性发放,是不是可以享受5000*申报月份
年初未交数也是负数,本年累计已交也是负数,两个负数之间的差额是不是就是我们本年累计已交数
你好同学,对你是可以这样理解的。