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老师,您好!我发现去年账务有一笔分录做错了,现在应该怎么调整呀

老师,您好!我发现去年账务有一笔分录做错了,现在应该怎么调整呀
2022-07-22 10:15
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-07-22 10:16

正确的应该是哪一个的?

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快账用户7251 追问 2022-07-22 10:19

应该是这个

应该是这个
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齐红老师 解答 2022-07-22 10:19

借应付账款 贷工程施工 应交税费待认证,你只红冲多做的那一部分差额就行。

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快账用户7251 追问 2022-07-22 10:25

借:应付账款485.15 贷:工程施工485.15 那税怎么调整呢?税的方向错了,然后这个事去年的,还需要动其他的不

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齐红老师 解答 2022-07-22 10:26

应交税费待认证在贷方。

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齐红老师 解答 2022-07-22 10:26

其他的不需要修改的,你结转了成本吗?如果没有结转成本的话,都不影响的。

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快账用户7251 追问 2022-07-22 10:33

成本没有结转,主要是差额的分录我怎么不知道税款怎么处理?成本跟应付账款都是差了485.15

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齐红老师 解答 2022-07-22 10:35

借应付账款贷工程施工485.15

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齐红老师 解答 2022-07-22 10:35

这数额没有错,这个是正确的。

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齐红老师 解答 2022-07-22 10:35

这个税额没有错误正确的。

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快账用户7251 追问 2022-07-22 10:58

待抵扣进项我的期末是在借方,是错了吗

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齐红老师 解答 2022-07-22 10:58

没有问题的,就是在借方有余额。

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2022-07-22
你好,具体的是哪里错,错了,多做了还是少做了?
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同学你好 你可以本月红冲之前的分录,然后做一笔正确的分录。
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您好, 没有看到图片的
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具体错误写啥,科目不变数值是负数冲掉重新做
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