正确的应该是哪一个的?
老师您好,我这个凭证的现金流错了。我现在要进行调整。应该怎么做分录呀?
老师,2022年四月份发现去年有医疗保险未计提该怎么做账?还发现去年有一笔分录科目贷记错误了该怎么调整?
老师,您好!我发现去年账务有一笔分录做错了,现在应该怎么调整呀
请问老师,我去年有一笔成本结转少了,今年发现库存不对了,现在应该怎么调整做分录
老师,请问发现23年有一笔成本费用做错了,请问现在怎么调整呀?会计分录应该怎么做
老师,请问有产品创新就一定有创新层面,这种说法对吗
这道题,c我理解的是,存在舞弊相关重大错报风险,重要性不是可以动态调整的么?为什么c表述不对呢
现在季报里要求填已计入成本费用的职工薪酬和实际支付给职工的应付职工薪酬,这个季度才看到,上个季度都没有,这里填的是本年累计到9月的,还是只填本季度7—9月的数据?
老师,我们是建筑公司,买的雇主责任险的专票可以抵扣吗?这个属于福利费吗?
老师咨询一下,申报个税时,已经报了专项附加,还提示 以下人员工资薪金所得未计算税款
您好!老师麻烦问一下稳定岗位的补贴发给员工可以做到福利费里面去吗?
老师,6月份公司购买30万的车,税务上怎么一次性抵扣
老师,专票的福利费走应付职工薪酬科目的话,是含税金额?还是不含税金额呢?
老师,专票的福利费走应付职工薪酬科目的话,是含税金额?还是不含税金额呢?
员工离职了 9月份就上了几天 个税申报该怎么操作呢
应该是这个
借应付账款 贷工程施工 应交税费待认证,你只红冲多做的那一部分差额就行。
借:应付账款485.15 贷:工程施工485.15 那税怎么调整呢?税的方向错了,然后这个事去年的,还需要动其他的不
应交税费待认证在贷方。
其他的不需要修改的,你结转了成本吗?如果没有结转成本的话,都不影响的。
成本没有结转,主要是差额的分录我怎么不知道税款怎么处理?成本跟应付账款都是差了485.15
借应付账款贷工程施工485.15
这数额没有错,这个是正确的。
这个税额没有错误正确的。
待抵扣进项我的期末是在借方,是错了吗
没有问题的,就是在借方有余额。