你好,先收款还未开票 借:银行存款,贷:预收账款 预交增值税的分录是 借:应交税费—应交增值税(已交税金) , 贷:银行存款

老师,请问单位开具建安发票提前预交的增值税应该怎么做分录?如果不用应交税费-已交税金,用应交税费-未交增值税科目可以吗?
请问老师,一般纳税人企业预收账款,发票未开的会计分录是借:银行存款;贷:预收账款?小规模也是这种会计分录吗?先收预收账款如果后期销售发票开出的会计分录是,借:银行存款;贷:主营业务收入,应交税金-应交增值税(销项税)?还是借:预收账款;贷:主营业务收入,应交税金-应交增值税销项税额呢?
老师如果先收款还未开票预交增值税的分录该怎么写呢
请问下生活中收到预收账款在纳税申报时直接要申报应交增值税么,还是先挂预收账款或其他应付款,等开票再冲回,分录该怎么做呢?
老师,我公司的预收账款,对方还未提货,要求先开发票,应该不允许吧?如果想未提货想先开发票,应该怎么操作
医疗机构提供医疗服务免增值税,药品包括医疗服务里面吗
开电子发票一张金额有限制吗?电子税务局可用发票额度是850000,超过850000的发票还能开吗
老师,请问留抵抵扣欠税能撤销吗?
老师请问一下,我们公司2014,2015牟收到政府的一些补助款,当时账上挂的是其他应付款,现在如果调账需要什么依据,会计科目怎么做
老师,附加税减免部分需要计提再转营业外收入吗
个人垫付的一张管理费用专票,还没报销,要先抵扣进项,怎么做账
老师好,餐饮行业外卖,有什么税收筹划吗?
定期定额个体户超过额度按30万申报收入税费75元是怎么计算的,计算过程
老师您好:我们给对方付款后,收款方和签合同的是两个不同的公司,那我们是要求收款方开具发票合理还是由签合同的公司开具发票合理?
典当行有哪些经营模式和业务类型
后期开票了分录又怎么做呢
你好,后期开票了 借:预收账款 ,贷:主营业务收入 , 应交税费—应交增值税(销项税额)
这样应交税费就能冲平吗
你好,这样还没有冲平,需要做相应的结转分录才可以
老师怎么结转呢
你好,销项税额,进项税额,预缴税款分别是多少呢?
甲方预付了200万没进项,预交按正常税费交吧165137.61对吗,后面给他补200万的票也是这个税费吧
你好,销项税额,进项税额,预缴税款分别是多少呢? 麻烦给个正面回复,好吗
就是165137.61销项和预交
你好,你这里还是没有告知预交是多少啊 销项和预交都是 165137.61吗?