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老师如果先收款还未开票预交增值税的分录该怎么写呢

2022-07-22 17:10
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-07-22 17:11

你好,先收款还未开票 借:银行存款,贷:预收账款 预交增值税的分录是 借:应交税费—应交增值税(已交税金) , 贷:银行存款

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快账用户8362 追问 2022-07-22 17:13

后期开票了分录又怎么做呢

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齐红老师 解答 2022-07-22 17:13

你好,后期开票了 借:预收账款 ,贷:主营业务收入 ,  应交税费—应交增值税(销项税额)

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快账用户8362 追问 2022-07-22 17:18

这样应交税费就能冲平吗

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齐红老师 解答 2022-07-22 17:19

你好,这样还没有冲平,需要做相应的结转分录才可以

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快账用户8362 追问 2022-07-22 17:23

老师怎么结转呢

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齐红老师 解答 2022-07-22 17:23

你好,销项税额,进项税额,预缴税款分别是多少呢? 

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快账用户8362 追问 2022-07-22 17:26

甲方预付了200万没进项,预交按正常税费交吧165137.61对吗,后面给他补200万的票也是这个税费吧

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齐红老师 解答 2022-07-22 17:26

你好,销项税额,进项税额,预缴税款分别是多少呢?  麻烦给个正面回复,好吗 

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快账用户8362 追问 2022-07-22 17:27

就是165137.61销项和预交

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齐红老师 解答 2022-07-22 17:28

你好,你这里还是没有告知预交是多少啊 销项和预交都是 165137.61吗? 

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你好,先收款还未开票 借:银行存款,贷:预收账款 预交增值税的分录是 借:应交税费—应交增值税(已交税金) , 贷:银行存款
2022-07-22
你好;              1. 是的  2.       那你 收款的时候你收入 符合要求了吗 。 如果 符合了直接做 借:银行存款;贷:主营业务收入,应交税金-应交增值税(销项税  ; 就不用走预收账款处理的  
2022-01-06
你好,跟普通收入一样,先做一比收入确认分录。申报缴税的时候直接做缴税分录
2022-01-18
如果你提供货物和开发票的时间差异不大的话,可以提前给他开出来的,不需要确认收入,但是需要缴纳增值税。
2022-09-27
你好,没有开发票可的,可以借银行存款贷预收账款, 一般纳税人9%小规模的1%。
2021-06-16
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