你好,先收款还未开票 借:银行存款,贷:预收账款 预交增值税的分录是 借:应交税费—应交增值税(已交税金) , 贷:银行存款
老师,请问单位开具建安发票提前预交的增值税应该怎么做分录?如果不用应交税费-已交税金,用应交税费-未交增值税科目可以吗?
请问老师,一般纳税人企业预收账款,发票未开的会计分录是借:银行存款;贷:预收账款?小规模也是这种会计分录吗?先收预收账款如果后期销售发票开出的会计分录是,借:银行存款;贷:主营业务收入,应交税金-应交增值税(销项税)?还是借:预收账款;贷:主营业务收入,应交税金-应交增值税销项税额呢?
老师如果先收款还未开票预交增值税的分录该怎么写呢
请问下生活中收到预收账款在纳税申报时直接要申报应交增值税么,还是先挂预收账款或其他应付款,等开票再冲回,分录该怎么做呢?
老师,我公司的预收账款,对方还未提货,要求先开发票,应该不允许吧?如果想未提货想先开发票,应该怎么操作
达人佣金是按收入的5%限额扣除吗
老师您好,我们是小规模企业,经营金属制品,五金工具,如果卖工具的配件是算主营业务收入还是其他业务收入
算这个表里的成本费用 利息费用那一栏是应该加这个数字还是减这个数字
老师,我这样合起来写可以吗
你好,我们是制造型企业一般纳税人出口生产自产产品,如果想出口外购产品,可以吗?出口的外购产品本企业不具备生产能力
老师好,今天提交了跨区域事项报验开了跨市区的建筑业增值税专用发票,申报纳税的时候是正常申报还是有其他要求
老师a公司投资了b公司,然后a公司的股东注册了c公司,我们是非学历教育服务,插画课,然后b公司老师给c公司学员提供教学服务,那b公司开票开什么呢,开非学历教育服务吗
朴老师,请问报关单上有运费有保费的这种,应当借:应收账款-国外客户,贷:其他应收款-运费 贷:其他应收款-保费吗?
有没有关于承兑汇票讲解的资料
沥青漆商品编码选择化学试剂助剂吗?
后期开票了分录又怎么做呢
你好,后期开票了 借:预收账款 ,贷:主营业务收入 , 应交税费—应交增值税(销项税额)
这样应交税费就能冲平吗
你好,这样还没有冲平,需要做相应的结转分录才可以
老师怎么结转呢
你好,销项税额,进项税额,预缴税款分别是多少呢?
甲方预付了200万没进项,预交按正常税费交吧165137.61对吗,后面给他补200万的票也是这个税费吧
你好,销项税额,进项税额,预缴税款分别是多少呢? 麻烦给个正面回复,好吗
就是165137.61销项和预交
你好,你这里还是没有告知预交是多少啊 销项和预交都是 165137.61吗?