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老师,请问单位开具建安发票提前预交的增值税应该怎么做分录?如果不用应交税费-已交税金,用应交税费-未交增值税科目可以吗?

2021-08-03 16:40
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-08-03 16:41

借应交税费预交增值税贷银行存款,如果是一般纳税人做这个。

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相关问题讨论
借应交税费预交增值税贷银行存款,如果是一般纳税人做这个。
2021-08-03
你好,预缴时 借应交税费-应交增值税(预缴) 已交税金是商贸企业辅导期用的 未交增值税是一般人月末结转使用的 借转出未交增值税 贷未交增值税
2022-08-13
你好;     一般是做预缴增值税的  。  到时月末结转 :借应交税费-未交增值税贷 应交税费- 预缴增值税  
2022-03-15
你好,预交增值税,是放在未交增值税那里。 预交时: 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款 你的应交税费-未交增值税期末有借方余额。这个借方余额就是人预交的增值税。 之前做的用红字冲销
2021-04-09
对的,是的,是这么做的。
2023-11-06
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