你好,同学,以前年度的亏损,如果当年度盈利,上年度亏损,可以先弥补上年度的亏损后计算所得税。祝您学习愉快,如果满意请留下五星好评,谢谢

请问老师这个计算净利润,扣除 所得税费用,为什么要减去年初的1157,而不是最后2687×(1-25%)-1157=858.25
老师打扰了,我想问您一道题,就是这道案例再计算特权使用费时为什么不用收入x(1—20%)x20%计算,而且为什么他结合综合所得个人所得税税率表算的时候不减去速算扣除数""
老师你好,请问这一题的第二问2010年管理用利润表中计算经营利润所得税时,所得税费用22.5为什么是72.5和10分,而不是82.5和10分呢?
请问二季度企业所得税申报了研发费用20万元加计扣除,后被告知不符合加计扣除, 三四季度所得税就没申报研发加计扣除 现在四季度的利润总额是270万,所得税费用7万元,净利润是263万元,职工福利费业务招待费等这些纳税调增估计9万元, 那么汇算清缴最终净利润是多少?2季度的研发费用也要调增吗?
老师,我提一个假设性得问题。假设我们2022年的费用扣除不合理,被税务局强制性调减。第一我们是不是要去重新改2022年的企业所得税汇算表,如果调减后当年利润还是负的,是不是可以不缴纳企业所得税。如果调减后,利润为正,是按25%还是按国家优惠后的税率补税呀?
内销贸易企业勾选进项发票的时候有必要做到跟销项一一对应吗,比如我勾选5月进项,5月已经开出销项发票了,但进项还没开进来,这种情况没办法做到当月对应
你好老师,我们是外贸企业,2月出口的,增值税2月已经申报了,那出口退税进项什么时候勾选,是不是什么时候退税什么时候勾选?勾选的时候必须每项货物一一对应吗
老师好,我想把21年至23年的退税一直未在免退税里提交过的都转到免税里面去,怎么处理
中国税务师考试在哪里报名?谢谢你了
因为公司开始投资施工的时候都是包给个人,有现金支付……没有给开发票……现在找人补手续也难。像这样的情况,有什么方法能证明投入的花费
中级会计报名考试在哪里报名?谢谢你了
我们是贸易企业,增值税申报表应该填免税销售额那栏是吗,为什么以前他们填的免抵退办法出口销售额那栏,是不是他们填错了?
成本法转权益法,为什么最后账面价值要+净利润剩余份额
你好老师,我不懂出口报税,新去了一家企业看他们2月增值税申报表免抵退出口销售额填了100多万,季度委托出口收入也是这个数,但他们没开这个数据的发票,他们是贸易企业也有内销。我不明白他们这个数怎么来的,从税务局出口退税相关信息查询里也没有任何信息
酒店客房买的洗护用品 一次性用品 放在科目 主营业务成本-客房易耗品 这样合适吗