你好,同学,以前年度的亏损,如果当年度盈利,上年度亏损,可以先弥补上年度的亏损后计算所得税。祝您学习愉快,如果满意请留下五星好评,谢谢

请问老师这个计算净利润,扣除 所得税费用,为什么要减去年初的1157,而不是最后2687×(1-25%)-1157=858.25
老师打扰了,我想问您一道题,就是这道案例再计算特权使用费时为什么不用收入x(1—20%)x20%计算,而且为什么他结合综合所得个人所得税税率表算的时候不减去速算扣除数""
老师你好,请问这一题的第二问2010年管理用利润表中计算经营利润所得税时,所得税费用22.5为什么是72.5和10分,而不是82.5和10分呢?
请问二季度企业所得税申报了研发费用20万元加计扣除,后被告知不符合加计扣除, 三四季度所得税就没申报研发加计扣除 现在四季度的利润总额是270万,所得税费用7万元,净利润是263万元,职工福利费业务招待费等这些纳税调增估计9万元, 那么汇算清缴最终净利润是多少?2季度的研发费用也要调增吗?
老师,我提一个假设性得问题。假设我们2022年的费用扣除不合理,被税务局强制性调减。第一我们是不是要去重新改2022年的企业所得税汇算表,如果调减后当年利润还是负的,是不是可以不缴纳企业所得税。如果调减后,利润为正,是按25%还是按国家优惠后的税率补税呀?
老师,深圳的工商年报,如果逾期了2天,市场监督管理局会打电话企业吗?会不会罚款之类的
老师,请问下,如果员工报销,没有发票,没有付款截图,没有单据,能给报销吗?从哪里出钱给他们报销?对做外账有啥影响吗?
老师,公司高新技术企业,现在1-4月份每月研发费用占营业收入的2%,低于最低标准,如果最后年底再达到研发费用5%以上这样可以不,风险大不?
老师,商贸出口企业,一般公司会代垫哪些费用
你好老师个体户经营超市只给员工交个工工伤险可以吗? 怎么操作
老师,我公司在25年收到关联方开的服务费发票,我司没有给对方付款,26年发现这张发票是开错了,打算26年红冲,那我25年仍然要将该发票确认为费用,那我26年账务上该怎么办呢?
董孝彬老师,我公司是电商公司,24年成立,24年的账是代理记账做的,我现在入职这家公司老板让我理账,我发现24年只确认了部分收入,并且没有确认成本(因为供应商在24年没有给我司开票),我现在重新做24年的账,让供应商现在把成本票开给我,我更正申报24年的企业所得税汇算清缴。是不是在我更正申报24年的企业所得税汇算清缴之前供应商把成本票开出来,我在更正24年企业所得税汇算清缴时该成本发票就可以作为成本在24年企业所得税汇算清缴时税前扣除?
老师,你好,我们对公发没交社保的人员工资,但是,工资表上不出现没交社保的人员,可以吗,这样会出现什么问题,
先收汇再出口设应收账款可以吗
老师,注册资本500万,想降为5万,需要怎么操作。