你好,开具的增值税普通发票,购买方是无法抵扣进项税额的。 销售方需要填红字申请表,才可以开具负数发票的

如果发票已经抵扣认证了,购买方也可以直接开具红字信息表然后自己开负数发票吗,不是需要购买方开红字信息表给销售方,由销售方红冲发票再给购买方吗
增值税普通发票,购买方已抵扣,销售方需要填红字申请表吗?还是直接开负数对冲就可以了?
电子普通发票购买方已抵扣需要填红字信息表吗?还是开票方直接红冲
电子普通发票(购买方已抵扣)需要填红字信息表吗?还是开票方直接红冲
电子普通发票购买方已抵扣需要填红字信息表吗,还是开票方直接冲红吗
老师重新发一下那个会计科目那个表。
老师,我公司24年的账是代理记账做的,有很多收入和成本没有确认,我26年入职老板让我理账重新做账,那24年工商年报报送的财务报表跟我理账后24年财务报表数据不一样,那需要去更改24年工商年报报送的财务报表吗?
老师,我公司是做建筑装饰的,就是京东门店的门头吧台背景墙以及展台制作,一年有200个小项目,大多数项目在5万以下,7月份就升为一般纳税人了,我想问的是每个项目都必须要异地预缴吗?
老师您好,请教一下,新公司是不是有弥补亏损这一说,一般可以弥补几年,小规模纳税人。谢谢老师
老师好!公司是一般纳税人建筑工程公司,4月份有开普通发票工程服务3%,也有开9%的工程服务专票,那增值税怎么申报呢?应该怎么勾选抵扣进项呢,税负率1.2%
老师,老板们垫付报销给员工的钱,怎么把这个钱给老板,合理合法的,问题是,报销的钱,都没有发票,只有单据和付款截图?
老师,深圳的工商年报,如果逾期了2天,市场监督管理局会打电话企业吗?会不会罚款之类的
老师,请问下,如果员工报销,没有发票,没有付款截图,没有单据,能给报销吗?从哪里出钱给他们报销?对做外账有啥影响吗?
老师,公司高新技术企业,现在1-4月份每月研发费用占营业收入的2%,低于最低标准,如果最后年底再达到研发费用5%以上这样可以不,风险大不?
老师,商贸出口企业,一般公司会代垫哪些费用
上个月的发票,购买方已经抵扣了,但是类目开错了,我需要负数对冲掉
你好,那说明不是普通发票,而是专用发票才是啊 购买方已经抵扣了,是购买方填写负数发票信息表,审批通过之后销售方开具负数发票
就是普通发票,现在需要开负数对冲,我是销售方,直接开负数对冲吗
你好,销售方需要填红字申请表,才可以开具负数发票的
红字信息表只有购买方申请,但是我是销售方啊。专用发票需要红字申请表,普通发票是不是直接开负数对冲就是冲红了
你好 进项已经抵扣的情况下,红字信息表是购买方申请 进项没有抵扣的情况下,红字信息表是销售方申请 普通发票,也需要 先申请,才可以开具负数发票的
这个红字申请表身份选择是我帮购买方申请红字申请表吗?我销售方的开票软件里填写吗
你好 进项已经抵扣的情况下,红字信息表是购买方申请 进项没有抵扣的情况下,红字信息表是销售方申请 普通发票,也需要 先申请,才可以开具负数发票的 (是针对这个回复有什么疑问吗)