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老师,请问下,已经投入生产的固定资产,没有取得增值税发票,已付了一部份款,比如是100万的,付了20万,怎么做帐?

2022-07-23 16:47
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-07-23 16:48

你好,今后会取得发票入账吗? 

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快账用户5468 追问 2022-07-23 16:49

会有发票过来,但是现在款没有付完,如果付了90万就会拿 发票过来

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齐红老师 解答 2022-07-23 16:50

你好,今后会取得发票入账,付款的时候 借:预付账款,贷:银行存款 借:固定资产,贷:应付账款—暂估 

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快账用户5468 追问 2022-07-23 17:34

现在还没有取得发票,要做二笔分录吗? ​可不可以,只做借预付帐款20万,贷银行存款20万

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齐红老师 解答 2022-07-23 17:36

你好,是的,需要做两笔 请看你初始描述,还需要做固定资产的分录才是的

你好,是的,需要做两笔
请看你初始描述,还需要做固定资产的分录才是的
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快账用户5468 追问 2022-07-23 17:47

那也就是借预付帐款20万,贷银行存款,然后借固定资产100万,贷应付帐款100万

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齐红老师 解答 2022-07-23 17:47

你好,是的,是这样的

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快账用户5468 追问 2022-07-23 18:08

那收到发票呢,怎么做?

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齐红老师 解答 2022-07-23 18:09

你好,收到发票的时候,先冲销暂估入账 借:应付账款—暂估 ,贷:固定资产 然后根据发票入账 借:固定资产,贷:预付账款 

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快账用户5468 追问 2022-07-23 22:01

老师,但是税金呢,看不懂,为什么是预付账款贷方

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齐红老师 解答 2022-07-23 22:13

你好,收到发票的时候,先冲销暂估入账 借:应付账款—暂估 ,贷:固定资产 然后根据发票入账 借:固定资产,应交税费—应交增值税(进项税额),贷:预付账款 因为之前还没有取得发票的时候计入了预付账款的借方了,现在取得了发票就需要计入预付账款的贷方,这样科目余额才可以结平。

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你好,今后会取得发票入账吗? 
2022-07-23
你好 会计上是按全值入
2022-01-10
你好,你按照实际的金额确定就可以了,有没有拿到发票?其实不是关键的。你可以先暂估然后折旧。
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您好,这个的话,是按照在建工程的金额的
2023-10-24
同学你好,实际使用就应该转入固定资产。
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