您好,这两种操作方法都可以的。 直接转账报销更方便。

谢总,像这种日常的各种费用的报销,我们走正规的流程,为了规避我们的税务风险,就是凡是可以提前要钱的,走钉钉流程,我们把钱从公卡里转到员工的私人卡里,提前跟他们说好,像我们超市的每个月可以确定的固定费用,我们就这么做,另外,我们再取点现金出来,设置一个库存现金的账户,像过磅啥的钱,要的话,可以提前给几百,这样子来,操作,不是说,要用钱,就直接要了,你转了,不要频繁从公转钱到你私卡里,我这样子说,可以吗?规范吗?
我们日常给员工报销的,要么提备用金出来,报销,要么从公卡里转给员工个人私卡里,对吗?操作?
老师,我想请问一下,我们员工有1000元报销,并且开了公司抬头的发票,正常来说应该公户直接付给他,但是我们老板直接用私卡转员工微信了,请问我要怎么做账?发票开了,私卡转的钱
老师,我想请问一下,我们员工有1000元报销,并且开了公司抬头的发票,正常来说应该公户直接付给他,但是我们老板直接用私卡转员工微信了,请问我要怎么做账?发票开了,私卡转的钱
我小公司长期备用金存出纳私卡主要报销日常员工出差费,怎么合规
向企业各职能部门拨付的备用金为什么通过其他应收款核算呢
企业新注册 筹备期 需要发工资 无收入 ,公司款项是以投资款认缴打入公司比较好 还是以个人借款的形式打入公司 ,结合企业 2年内 走简易注销。 请教一下前期款项以什么形式打入公司比较好
老师,请问合同是12000元,发票开的也是12000元,但是钱打了15000元,说多出来的3000元做为辛苦费。请问这3000元辛苦费怎么处理?要开发票吗?
董孝彬老师,我公司有的产品是委托加工的,我公司是委托方,受托方提供原材料,给受托方(A公司)付费用的时候是借:委托加工物资,贷:银行存款。包装物(桶)是我公司从B公司买入直发到委托加工单位,从B公司买入包装物时的分录是,借:应付账款-B公司,贷:银行存款。直发包装物时的分录,借:委托加工物资,贷:应付账款-B公司。产品加工完之后的分录是,借:库存商品-C产品,贷:委托加工物资-A公司,贷:委托加工物资-B公司。A公司和B公司给我司开的发票,我应该放在入库的这比分录后吗?
老师,我想问一下,比如我公司小规模纳税人需要开10的建筑工程劳务票,那么我可以做10万的工资个税申报作为成本吗?
董孝彬老师,我公司是电商公司,是小规模纳税人,在25年12月做账时,我知道平台要开给我公司的发票金额是多少,但是发票要在26年1月开出来,在25年12月做账时就暂估: ①25年12月:按已知平台应付金额做费用暂估,借 销售费用-平台服务费,贷 应付账款-暂估应付;②26年1月:先红字冲掉上年暂估,借 销售费用-平台服务费(红字),贷 应付账款-暂估应付(红字);③26年1月:再按实际发票正常入账,借 销售费用-平台服务费,贷 应付账款-平台公司(小规模不涉及进项税,发票价税合计直接全额进费用),然后发票放在实际入账的这笔发票里。那25年12月暂估的这笔费用后不就没有发票了吗?如果税务局查25年的汇算清缴,这笔暂估因为没有发票不就要纳税调增?
老师你好,25年底可以把折旧完的固定资产余额结转到固定资产清理然后转到营业外么,因为26年要重新建帐录入固定资产,25年已经折旧完的固定资产系统不允许录入,只能录入尚未折旧完的
老师,我这边有个ktv,去大厅做的税务登记,但是他没有给我核文化建设事业费,我是不是可以不用申报这个了
老师,河南周口,社保缴费,需要上传最低工资基数吗,2025年的,还是,不用申报,等7月基数出来,按最低基数,6月底前需要申报工资吗,社保上,等7月份按填报工资和最低基数,谁高,按哪个交
老师,河南周口,社保缴费,需要上传最低工资基数吗,2025年的,还是,不用申报,等7月基数出来,按最低基数
好的呢知道了呢
不客气,祝工作愉快,周末愉快!