学员你好,分录如下 六月 借预付账款4500 贷*银行存款4500 七月 借*库存商品或其他科目 贷*预付账款4500 银行存款2000
老师好,甲总公司代付乙分公司工资,其中乙分公司5月工资表中有4500元为某股东借支6月工资,该股东为5月底刚来公司,5月没有工资,由于出纳不懂,将其借支计入工资表中,又因为该股东实为丙分公司股东,不应在乙公司领工资,后出纳又将其4500元工资造在丙公司6月份工资表中,而支付工资时分两个月扣除借支,6月扣除了2000元,实发2500元,该股东还欠借支2500元,而且该股东只写了一做2500元的借款,我刚到公司,这三家分公司均由总公司会计做账,但分别核算,请问这三家公司分别如何做讲,
6月份,我公司买的产品包装箱1800元,货款我们6月份已经支付了,但是发票对方给我们开在了7月份,请问老师,六七月份的账我应该怎么做?六月借贷是什么?七月借贷是什么?麻烦老师详细讲解一下 谢谢老师
6月份我公司买一批晾晒架,总金额是6500元,其中六月份支付定金4500元,七月份到货,支付余款2000元,请问六七月份的借贷都怎么写?谢谢老师
老师 支付5月份工资时:借:应付职工薪酬-工资43500 贷:应付应付款-社保2567.14 其他应付款-张三 -1164.85 应交税费-应交个税 995 银行存款 41102.71 6月份A公司应发工资总额为:47218.58元,公司承担社保3574.85元,个人承担社保3379.7元(其中张三6月份的社保仍由公司代垫1164.85元),6月份张三有工资1425扣除5月份1164.85元后,6月份发260.15元。 计提工资:借:管理费用 工资 47218.58 那么支付6月份工资是怎么写呢?分录与金额怎么确定呢?
老师好,之前六月份公司买了一批白钢晾晒架,总金额是6500元,六月份我公司支付4500预付款,并且到货了。七月份我公司支付尾款2000元。六月份我做的账是:借预付账款,贷现金4500.接下来我应该怎么记了?白钢晾晒架走固定资产里。谢谢老师,麻烦详细写一下,谢谢了
物业公司给老年人免费购买的血糖试纸,报销应该写什么费用
老师,注册会计师不是独立于被审计单位吗?也需要独立于预期使用者吗?怎么理解独立于预期使用者
你好,总经理做的飞机票,记管理费用是吗,报销凭证电子普通发票还是电子行程单?可以抵扣吗
老师早上好,支票,那我们是开票方,日期是写我们给支票供应商的那天,该是供应商拿支票到银行承兑的那天呢?
老师,发现公司三月份给员工报个税工资报少了,需要更正个税申报表,账的话怎么调合理呢?不用回到当月调账吧
行政单位—乡镇卫生院,交的罚款(付纪律检查委员会)怎么做分录财务会计一级科目,二级科目怎么入,预算会计怎么录分录。
老师,固定资产,比如机器设备,房屋,厂房。净值怎么算。评估报告公司要
老师,税务零申报证明从哪里能开具
老师个体户业主欠企业的钱是银行的,然后企业欠业主的现金 可不可以直接借现金,贷其他应付款
求一份股权变更合同文件,简单模版,都能通用吗