同学你好 这个就相当于是价外费用,要一并征收增值税和消费税
)购进一批碳素材料、钛合金,增值税专用发票注明价款150万元、增值税税款25.5万元,委托丙企业将其加工成高尔夫球杆,支付加工费用30万元、增值税税款5.1万元。 (4)委托加工收回的高尔夫球杆的80%当月已经销售,收到不含税价款300万元,尚有20%留存仓库。计算甲企业代收代缴的消费税,消费税税率10%计算 甲企业销售高尔夫球杆应缴纳的消费税 假设丙企业未履行代收代缴消费税 留存仓库的高尔夫球杆应纳消费税 老师这个题目怎么做
甲企业为高尔夫球及球具生产厂家,是增值税一般纳税人。2010年10月发生以下业务: (1)购进一批Pu材料,增值税专用发票注明价款l0万元、增值税税款l.7万元,委托乙企业将其加工成l00个高尔夫球包,支付加工费2万元、增值税税款0.34刀兀;乙企业当月销售同类球包不含税销售价格为0.25万元/个。 (2)将委托加工收回的球包批发给代理商,收到不含税价款28万元。 (3)购进~批碳素材料、钛合金,增值税专用发票注明价款l50万元、增值税税款25•5万元,委托丙企业将其加工成高尔夫球杆,支付加工费用30万元、增值税税款5.1万元。 (4)委托加工收回的高尔夫球杆的80%当月已经销售,收到不含税价款300万元,尚有20%留存仓库。 (5)主管税务机关在11月初对甲企业进行税务检查时发现,乙企业已经履行了代收代缴消费税义务,丙企业未履行代收代缴消费税义务。(其他相关资料:高尔夫球及球具消费税税率为l0%,以上取得的增值税专用发票均已通过主管税务机关认证) (4)计算甲企业留存仓库的高尔夫球杆应缴纳的消费税。请问老师第四问怎么做,及为什么这么做
甲企业为增值税一般纳税人,主要从事高尔夫球及球具的生产经营业务。2019年12月有关经营情况如下: (1)进口聚氨酯面料一批,海关核定的关税完税价格6万元,缴纳关税0.39 万元,取得海关进口增值税专用缴款书注明税款0.8307万元。 (2)进委托乙企业加工高尔夫球包100个,支付加工费2 万元,取得的增值税专用发票上注明的税额0.26 万元。乙企业当月同类高尔夫球包不含增值税售价0.18万元/个。 (3)将委托乙企业加工的 100 个高尔夫球包收回后全部销售给某代理商,不含增值税销售额为25 万元,支付运费,取得增值税专用发票上注明的税额为0.2 万元。 (4)当月购进生产设备取得的增值税专用发票上注明的税额为0.52 万元。已知:增值税税率为13%;高尔夫球及球具的消费税税率为10%。要求: 根据上述资料,不考虑其他因素计算消费税和增值税
2、甲企业是一家高尔夫球及球具生产厂家,为增值税一般纳税人。本年10月甲企业发生以下业务:(1)购进一批原材料,取得增值税专用发票,注明价款2000元、增值税260元;委托乙企业将其加工成4个高尔夫球包,支付加工费8000元、增值税1040元,取得乙企业开具的增值税专用发票。乙企业同类高尔夫球包不含税销售价格为1500元/个。甲企业收回时,乙企业代收代缴了消费税。(2)当月将自产的A型高尔夫球杆3把对外销售,取得不含税销售收入12000元;另将自产的A型高尔夫球杆5把赞助给高尔夫球大赛。(3)将自产的B型高尔夫球杆1把移送至非独立核算门市部销售,当月门市部对外销售了2把,取得价税合计金额22600元。其他相关资料:高尔夫球及球具消费税税率为10%,成本利润率为10%;上述相关票据均已经过比对认证。工作要求(1)计算乙企业应代收代缴的消费税;(2)计算甲企业应自行缴纳的消费税。
1.某高尔夫球具厂接受某俱乐部委托加工一批高尔夫球具1套,俱乐部提供主要材料不含税成本8000元,球具厂收取含税加工费和代垫辅料费2808元,若该高尔夫球具厂当月销售高尔夫球具三批,分别为200000元,10套;430000元,20套;450000元,20套,消费税税率10%。(1)该高尔夫球具厂代收代缴的消费税是多少?(2)若球具厂没有同类球具的销售价格,该高尔夫球具厂代扣代缴的消费税又该如何计算?
你好,老师,就是我们替别人买的这个宴会的桌子我们计入费用,他们做到了固定资产了,这样记账重复了吗?主要想统计装修费用,
法人的个人所得税是在个人APP上操作吗?
建筑劳务不需要资质,劳务派遣需要资质
公司转账给法人备注货款怎么做账
生产型企业,出口退税。报关(其他进出口免费)。开免费发票还是13点发票。
成本加成法适用是交易类型怎么理解?
您好老师,我是一般纳税人户,想咨询一下变股东需要缴纳什么税,怎么才能少交
公司是做外贸的,卖摩托车配件,在国内采购 然后出口,进项税额是可以退回来的,一般供应商会给我们10个点的优惠 比如库存商品的金额是50800 税额是5080 合计金额是55880 供应商那边开票的总金额就是55880 但是他的库存商品的金额是49451.32 税额是6428.68,然后后面还要退税,退税的金额就是开票的税额6428.68 我这边是做内账的,我现在是用哪个数据
老师好,这学期幼儿园学费不但没有减免反而涨了,这个要向哪里反应这个情况呢
当月已开出蓝字发票能再另外开一张对应折扣红字发票吗(不是退货的红字发票)