可以的,可以这么做的。

老师,律所这边和中心这边做往来款可以吗?中心业务费用律所做:借,其他应收款-中心,贷,银行存款中心这边做:借,管理费用贷,其他应付款-律所这样可以吗?
如果发生往来款,借其他应收款-个人1000,如果发生费用 借:管理费用-差旅费2000 借:管理费用-福利费500 贷其他应收款-个人 贷:库存现金 我们这边不计提的,可以这样组合付款吗
老师好,请问单位员工工伤走工伤流程的,像这样的情况,治疗完后,会计要做什么分录?第一,员工借款时,借,其他应收款12000,贷银行存款12000,医保中心汇过来10000块,借,银行存款10000,贷其他应收款10000,员工拿来12500元发票,这个分录怎么做?
郭老师,其他老师请不要接手。原来会计做账 借:其他应付款_工会费 贷:银行存款 这个本来应该是放管理费用_工会费 我现在可以这样吗? 更正2023年3月22凭证 借:管理费用_工会费 10000 借:其他应付款_工会费-10000 或 借:管理费用_工会费 10000 贷:其他应付款_工会费10000 还是 先 借:其他应付款_工会费-10000 贷:银行存款-10000 再 借:管理费用_工会费 10000 贷:银行存款10000
去年做的借其他应付款10000贷银行存款10000今年发现做错应该是借管理费用10000贷银行存款10000,所以今年更改借以前年度调整损益10000贷其他应付款10000,借企业所得税10000贷以前年度调整损益10000,这样对吗
新疆乌鲁木齐分公司25年12月已经注销,请问26年还用做工商年报吗?
企业注销时,会涉及查询哪些资料,比如?一步一步注销的流程又是什么呢
开了invoice 还必须开普通发票吗
老师你好,对方是旅游公司,我们工程公司,给对方老板修房子,需要工程公司给旅游公司开发票,这个怎么处理
老师有知道河北省历年社保基数的吗?
老师,公司现在遇到的问题就是:以前年度送审计的一本决算项目回来了,我需要入账。这个项目是22年的。以前有预开发票付了进度款。而且这个项目已经转固定资产了。我都不知道该从哪里下手?请教老师
老师,递延收益是哪类科目?
1、2015年做了一笔暂估管理费用29万的分录是错误的,现在要更正申报财务报表,汇算清缴企业所得税年度申报表,请问老师更正申报的具体步骤? 2、我的软件里可以反结账红冲暂估凭证,且修改后数据同步到26年期初数,请问2025年账里红冲后利润自动增加29万,补缴的企业所得税和滞纳金怎么做分录?3、26年的年报是不是也要更正申报?
老师工商年报里面的社保信息,公司一共有5个人,有两个人未买社保,填写人数的时候是填写5个还是3个人呢
老师好,请问员工出差打车另外付的高速通行费可以凭通行费发票报销吗
谢谢老师的解答,非常感谢!
不用客气,工作愉快。