同学你好 可以这样做分录的

请问收到上级工会拨款,借:银行存款-工会账户,贷:其他应付款-工会经费,取现:借:现金,贷:银行存款-工会账户,用于购入固定资产和建设如何入账
老师,单位工会经费分录编制如下对吗, 计提时 借:管理费用-工会经费 贷:其他应付款 缴纳时 借:其他应付款 贷:银行存款 收到工会经费回拨时 借:银行存款 贷:应付职工薪酬 对吗?
老师您好一般工会组织账务月末要咋处理?收到上级拨付经费借:银行 贷:上级拨缴经费收入,支出,借职工活动支出贷:银行 然后月末要结转啥吗?
工会账上收到工具经费杂记账呢。不是借:银行存款贷:拨缴收入贷:应付上级工会经费吗
老师,单位事业账按照工资2%拨付工会经费给单位的工会账户,工会账户上解工会费记账的时候,计入应付上级经费,该项支出在决算表里算进其他支出,年末再结转吗?应付上级经费,在确认的时候是不是应该,借:拨缴经费收入/其他支出 贷:应付上级经费;上交经费时,借:应交上级经费 贷:银行存款。我没有记确认这一步,直接记得上交的那一步。
刘老师大类是安防设备,安防设备下还有许多细分类
老师,28万利润,股份想分红怎么交税
老师好,我们公司开回来一堆来路不明的固定资产的发票,要怎么做才会没有风险呢
企业所得税怎么计算缴纳?
小规模纳税人年开票超120万,会怎么样
老师10月份社保,只交补之前1-9月金额,10月份当月的社保不缴纳吗?
老师您好,我们一直是从公账提备用金出来给员工发提成,每月提得挺多的,我们目前成本票太少,我想着以后公账给员工发提成这样是不是更好些?
25年给6个员工申报了全年一次性奖金,还差一个没申报,这个月可以申报吗
老师,做受益人备案是用个人登录 还是法人登录
老师我的进账是3个点,,我往外开13的票,实际算法是加多少个点啊,应该按不含税价还是含税价计算呢?
可是我现在结余科目出现了借方余额是咋回事呢
是不是收入小于支出了
可是收进来就那点钱咋还能能超支了
这个不能超支 别超支就可以了
2019年前任会计的没有足额按照工资的2%计提下拨工会经费那我现在咋弄呢
那你补做就可以了哦
咋补呢,以前年度的呀
同学你好 就是补计提的哦
那是以前年度的呀
同学你好 那也是要补计提
补到现在可以吗所得税上不需要调整吗
同学你好 这个不需要调整的
你补计提已经就是跨年调整了
咋调整呢
是什么企业会计准则呢
新企业会计准则
借以前年度损益调整 贷应付职工薪酬 借利润分配未分配利润 贷以前年度损益调整