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你好、我想请问一下,我们公司取现借款了一笔钱给别家公司,借了一个月,预估下个月还款,因为我们备用金(现金)是放其他应收款里,我现在做的凭证要怎么处理这笔借款

2022-07-26 22:39
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-07-26 22:40

你好,现在挂往来,收到钱冲往来

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快账用户5845 追问 2022-07-26 22:42

借:?,贷:其他应收款。?

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齐红老师 解答 2022-07-26 22:50

收到款项后 借银行存款 贷其他应收款

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快账用户5845 追问 2022-07-26 22:56

老师,公司临时请了个打扫卫生的清洁一下,200元。平常都没有,这次例外,这分录怎么弄呢

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齐红老师 解答 2022-07-26 22:57

借管理费用 贷银行存款

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快账用户5845 追问 2022-07-26 22:59

不用计提了吗,本来还放在应付职工薪酬里

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齐红老师 解答 2022-07-26 23:10

不用计提的。学员,这个

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快账用户5845 追问 2022-07-27 08:27

老师,我们公司刚刚有位职工在职手指擦破皮,去医院门诊简单包扎了一下,治疗费共20元。请问这20元放入应付职工薪酬福利费吗?还需要计提吗?

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齐红老师 解答 2022-07-27 08:52

可以的,不用计提,因为这个是偶发的

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你好,现在挂往来,收到钱冲往来
2022-07-26
借银行存款 借管理费用负数
2023-12-19
对,这个你们直接红冲就可以了
2023-09-27
可以的,可以这么做的。
2023-05-11
亲爱的同学,产生了现金流量的流出500元,如果将两笔分录合并,即为借:管理费用-运输费 500 贷:库存现金 500。
2022-01-17
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