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Q

一般纳税人,这个月通知我们要把去年8月份购入的材料增值税专用发票15万,撤掉,要补缴税款,应该如何操作?

2022-07-27 08:35
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-07-27 08:37

你好,也就是发票整个都不合格,你的增值税和附加税、所得税都需要缴纳。

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快账用户qi2g 追问 2022-07-27 08:40

那是改报表?改什么时候的报表?怎么改?

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齐红老师 解答 2022-07-27 08:40

不用修改报表的,直接补交就可以。

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快账用户qi2g 追问 2022-07-27 08:41

去哪补缴啊,怎么操作?

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齐红老师 解答 2022-07-27 08:42

你好,直接去大厅就可以 有税务局给你们下达的文件通知吗?拿着文件通知

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快账用户qi2g 追问 2022-07-27 08:42

那跟我电子税务局上面报的税和财务报表就不一致了啊

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齐红老师 解答 2022-07-27 08:46

你去年是亏损的还是盈利的?

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快账用户qi2g 追问 2022-07-27 08:46

盈利,然后制造业企业还没交税呢

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齐红老师 解答 2022-07-27 08:47

那你修改汇算清交的 增值税的,需要修改当年的当月的增值税申报表。

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快账用户qi2g 追问 2022-07-27 08:49

那数据不是累计的吗,我下个月报税做进项税额转出行吗?

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齐红老师 解答 2022-07-27 08:52

你好,不是还有滞纳金的吗?

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齐红老师 解答 2022-07-27 08:53

不收取你的滞纳金, 那你这个月有进项抵扣?还交税吗?

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你好,也就是发票整个都不合格,你的增值税和附加税、所得税都需要缴纳。
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同学你好 销项税额=2260/(1加13%)*13%=260 进项税额=30加10*9%加2.2=33.1 应纳增值税=260-33.1=6.3=220.6
2022-05-06
同学你好 进项税额=30+10*9%+22=52.9 销项税额=2468.7/1.13*13%=284 进项税额转出=30.9*10%=3.09 应缴纳增值税=284+3.09-52.9=234.19
2022-10-08
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