你好 ;1内账的话看你老板意思; 是按权责发生制来做账电话; 那么你6月发货; 就应该 6月做 收入结转成本的 ; 7月开票 红冲无票收入 到时按开票做一遍即可 ; 6月做无票收入哈

老师好,有两笔待摊费用付款时间是6月30日,发票时间是7月1日和7日,那我做记账摊销是按照发票的时间去摊6月的费用,还是按照6月记账摊销?
1.内账收入可以按商品发货或是提供服务的合同价确认收入吗? 2.当月报销的费用下个月收到发票,外账在当月挂账下月确认费用,那内账可以在当月按报销金额全部确认费用吗? 3.内账的确认可以都不按发票吗?按照实际收付发货的收付实现制?
老师,内账的收入和费用确认时间是怎样确定的?比如6月发货,7月开的发票,6月支付员工的报销费用,7月收到的报销发票,我是和外账一样按发票时间点在7月确认收入和费用,还是6月就要确认?
长期待摊费用,怎么确认摊销时点。就是我支付的时间和我收到发票的时间存在两个月的间隔。去年12月支付了一笔装修款,今年2月份才收到发票,麻烦老师帮我写个分录
老师,6月份开的发票,七月份才收到钱和成本票,但6月份已经确认收入了,但是没有成本票, 要怎么办?或者能不能把7月份来的成本票做成6月份的账?
A和b是一个建材公司,里面经营范围有运输,现在A和b又打算开一个贸易公司,里面也包含了运输,这样可以吗
老师,您那有个人向公司借款的协议吗
老师我们厂房有扣压机设备 给他买的一个扣压时咋接受力的一个顶块 算是个备件 现金流我该归入哪里
老师请问一下,,总公司付款,发票开个分公司可以吗
非公司交社保人员他出差的火车票可以做公司成本吗?
请问收到员工意外险发票,公司怎么做账?
老师您好,我们公司厂房是自己建的,无形资产是1500多万,在建工程里的固定资产是300多万,房产税税务局按照1800多万记提,这个是怎么算的,但是我在建工程里吗还有一些数据,怎么处理呀
今年4月份收到的发票,但是今年款没付出去。要明年才付,是不是今年要叫对方先把发票红冲掉
老师,今年5月份有股权转让,本年利润有8万元。。这个会涉及到什么业务?
你好老师,公司自己种植蔬菜,用这个蔬菜去加工13%的预制菜,过程中可以加计抵扣增值税吗?是不可以加计扣除是吗?
老师,还是不太懂,外账全责发生制是按开票来确认时间我就外账在7月确认,内账的全责发生制按实际发货6月确认了收入,为什么7月还要开票红冲,内账不是不用管发票什么时候开了不是吗?
你说6月做无票收入,7月冲红不是外账的做法吗?
你好1. 外账也是按照实际权责发生制 也应该是6月发货 做无票收入处理的;而不是直接看开票 在7月做收入哈
可是在实际操作中,我看大部分的会计外账都按发票确认收入了,按照先确认无票,后冲红做到后面感觉会糊涂了
还有费用的话内外账也都是收到发票的那个月确认收入吗?我觉着领导理解不了按发票确认这件事
你好 1. 不是这样哈; 你们这样会延迟确定收入的; 外账不能 按开票的; 应该判断纳税义务时间来判断的
那我就什么时候产生纳税义务,什么时候开票,发货就开票不是就不存在这个问题了,那这样的话我的税负率怎么控制呢?
你好 ; 1. 是的。 这样就不存在了 ; 但是你们税负率的话; 注意取得合理的进项税来抵扣哈; 避免你们税负过大
老师,缺进项票有时候会用别的发票做费用比如买个办公用品没票用餐饮票,但是没有私卡小金库,我是不是还是要做内外账?不然外账按发票做不是不能反应真实情况?
你好 ; 1. 可以的; 外账注意取得合理的发票来丢的; 内账的话 不管是否有合理票据 ; 只要你老板认可即可