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老师,内账的收入和费用确认时间是怎样确定的?比如6月发货,7月开的发票,6月支付员工的报销费用,7月收到的报销发票,我是和外账一样按发票时间点在7月确认收入和费用,还是6月就要确认?

2022-07-27 08:50
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-07-27 08:51

你好 ;1内账的话看你老板意思; 是按权责发生制来做账电话; 那么你6月发货; 就应该 6月做 收入结转成本的    ; 7月开票   红冲无票收入   到时按开票做一遍即可 ; 6月做无票收入哈   

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快账用户6100 追问 2022-07-27 08:58

老师,还是不太懂,外账全责发生制是按开票来确认时间我就外账在7月确认,内账的全责发生制按实际发货6月确认了收入,为什么7月还要开票红冲,内账不是不用管发票什么时候开了不是吗?

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快账用户6100 追问 2022-07-27 08:59

你说6月做无票收入,7月冲红不是外账的做法吗?

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齐红老师 解答 2022-07-27 09:02

 你好1. 外账也是按照实际权责发生制 也应该是6月发货 做无票收入处理的;而不是直接看开票 在7月做收入哈   

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快账用户6100 追问 2022-07-27 09:10

可是在实际操作中,我看大部分的会计外账都按发票确认收入了,按照先确认无票,后冲红做到后面感觉会糊涂了

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快账用户6100 追问 2022-07-27 09:12

还有费用的话内外账也都是收到发票的那个月确认收入吗?我觉着领导理解不了按发票确认这件事

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齐红老师 解答 2022-07-27 09:14

你好 1. 不是这样哈; 你们这样会延迟确定收入的; 外账不能 按开票的;  应该判断纳税义务时间来判断的  

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快账用户6100 追问 2022-07-27 09:30

那我就什么时候产生纳税义务,什么时候开票,发货就开票不是就不存在这个问题了,那这样的话我的税负率怎么控制呢?

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齐红老师 解答 2022-07-27 09:33

你好 ;    1. 是的。 这样就不存在了 ; 但是你们税负率的话; 注意取得合理的进项税来抵扣哈;  避免你们税负过大  

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快账用户6100 追问 2022-07-27 10:11

老师,缺进项票有时候会用别的发票做费用比如买个办公用品没票用餐饮票,但是没有私卡小金库,我是不是还是要做内外账?不然外账按发票做不是不能反应真实情况?

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齐红老师 解答 2022-07-27 10:15

 你好 ;    1.  可以的;   外账注意取得合理的发票来丢的;  内账的话  不管是否有合理票据 ; 只要你老板认可即可   

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你好 ;1内账的话看你老板意思; 是按权责发生制来做账电话; 那么你6月发货; 就应该 6月做 收入结转成本的    ; 7月开票   红冲无票收入   到时按开票做一遍即可 ; 6月做无票收入哈   
2022-07-27
同学,你好,这个只要自己能记清楚就可以,所以只要你付出去了,有没有票都可以确认收入的
2022-04-07
你好,按照具体受益期摊销
2020-08-18
您好,若你们销货是采取预收货款形式的话,那增值税是在你发货时确认,也就是7月
2020-12-24
六月份借应收账款贷主营业务收入应交税费, 七月份八月份借应收账款负数贷主营业务收入负数应交税费负数,然后借应收账款贷主营业务收入应交税费。
2020-10-12
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