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8.9日,财务经理刘诗去郑州参加企业财务培训,预支差旅费5000元,财务室开出现金支票。会计分录怎么写

2022-07-27 09:25
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齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-07-27 09:26

你好 借:其他应收款,贷:银行存款 

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你好 借:其他应收款,贷:银行存款 
2022-07-27
1借库存现金 贷银行存款
2021-09-06
同学你好 1 借,预付账款20000 贷,银行存款20000 2 借,原材料36000 借,应交税费一应增一进项4680 贷,预付账款20000 贷,银行存款20680 3 借,其他应收款2000 贷,银行存款2000 借,管理费用1600 贷,库存现金1600 4 借,其他应收款2000 贷,银行存款2000 5 借,管理费用2400 贷,其他 应收款2000 贷,库存现金400
2022-04-07
你好 ①5月12日,结转管理人员工资30000元、福利费4200元,支付劳动保险费3000元,支付待业保险金300元; 借:管理费用,贷:应付职工薪酬—工资,福利费,社保 ②5月15日,报销财务部门差旅费5000元,其中住宿发票(普通发票)金额2000元,高铁车票1000元,出差人出差前已借支差旅费3500元; 借:管理费用,贷:其他应收款,库存现金等科目 ③5月17日,开出转账支票支付广告费10000元,结转专设销售机构人员工资20000元,计提相应的福利费2800元; 借:销售费用,贷:银行存款 借:销售费用,贷:应付职工薪酬—工资,福利费 ④5月18日,销售产品支付运输费2000元 借:销售费用,贷:银行存款
2022-11-16
你好 2日,借:其他应收款,贷:库存现金 3日,借:原材料—甲材料,原材料—乙材料,应交税费—应交增值税(进项税额),  贷:银行存款
2022-10-09
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