
你好 老师 ,个独 小规模纳税人公司注销 现在帐上未分配利润有5万 应收账款有5万 未分配利润有5万 应收账款有5万 是在核定征收时发生的 那时不用交税 应该怎么调平呢
老师好!问题比较多,麻烦一一回答 1. 公司截止2022年12月份是核定征收,未分配利润贷方余额是105万,然后2023年1月份开始由于国家税务政策有变,上海全部取消核定征收变为查账征收,2023年到2024年3月份亏损8000,现在要注销公司,需要交税吗? 以核定征收时2022年12月份资产负债表未分配利润余额105万,那2023年变为查账征收,那资产负债表未分配利润期初余额也是105万吗? 查账征收那是不是2023年查账征收之后财务报表我也安查账征收数据填写呢?资产负债表的期初和期末数据怎么填呢 3. 之前核定征收的期末数据数据怎么办?如未分配利润盈利105万这个金额怎么办 4. 现在注销这家公司,数据怎么填?未分配利润金额
请问下去年暂估成本,借:主营业务成本 贷:应付账款~暂估 22万 今年收到成本发票14万,怎么做写冲减分录呀? 实际成本是14万是吗?如果是小企业会计准则,借应付账款贷利润分配未分配利润22万, 借利润分配未分配利润14万,贷应付账款。 老师,按这样去年暂估22万应付账款冲减完了,开回来成本发票14万,还缺8万的成本发票没有冲减完,怎么体现出来呢?
老师,23年12月暂估50,1月初反向分录冲回暂估,3月底暂估50w 借主营业务成本贷暂估应付款 四月初冲销3月底暂估做了一笔: 借应付账款暂估应付款50 贷主营业务成本50 5月12汇算清缴前收到23年20万发票 第一笔 借主营业务成本-50 贷应付账款暂估应付款-50 第二笔; 借应付账款暂估应付款20 贷利润分配未分配利润20 借利润分配未分配利润20 贷应付账款XX 六月底没收到发票暂估30万 借主营业务成本30 贷应付账款-暂估应付款30 我四月初做了一笔分录冲平暂估了,5月份收到发票那笔负数分录是不是不应该做?做完总感觉账不对,不是应该是贷方余额,按上面的怎么是借方余额?
老师,有一家个体户是查账征收,现在需要注销,财务报表目前未分配利润是两万多块钱,是不是按个人经营所得税的5%的税率进行缴税
老师,您好,我想问一下,我这个是报废汽车拆解企业,现在每个月的成本都高于卖价,有固定资产折旧,制造费用
税务局端已存在相同身份证件号码但姓名不同的身份信息,请您前往办税服务厅对信息进行核实,若属曾用名,请及时变更自然人关键信息。,,,,,老师您好,请问这是什么原因啊
车间工人干活眼睛进了异物去小作坊门诊看病,用她老公的医保卡刷卡的。请问老师刷医保卡走医疗统筹的部分,就不用单位再报销了吧,而且有一张红色单子上面是护理费和西药费,我问这个怎么没发票,报销的员工说 医院说没发票。我搞不懂他们为啥不去正规社区医院,非要去这种小门诊
小规模纳税人在汇算清缴时补缴的企业所得税怎么做分录?
企业按季度缴纳企业所得税的分录怎么做?需要在季度末的时候计提吗?
老师你好,我公司租房30万,又转租给另外一个公司收房租40万,这个账务要怎么处理?涉及房产税吗?
请问董孝彬老师在线吗?
老师,开票给上海公司,上海公司要开票给我,他里面钱的话,我是现金存入的,他这个账户怎么处理?
老师,个体户25年变为查账征收,账上有其他应收款5万,未分配利润5万,之前的发票暂估的,现在想注销,怎么平账,有个税吗
老师你好,小规模农牧业种植的草,卖了440000,发票开的免税发票,如何填报申报表