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我司是帮银行对接贷款服务的,我司按金额收取服务费,但我司相应的也产生了对客户赠送礼品,每月金额还是有一定量的,我司在帐务上是放在营销推广内的,这种赠送礼品的形为,是否要将礼品作为视同销售处理,增值税进项是否要转出,

2022-07-27 10:29
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-07-27 10:31

您这种是属于外购的礼品,然后又赠送的这种要视同销售。如果视同销售的话,你这个进项税额需要转出的。借销售费用贷、库存商品贷应交税费应交增值税进项税额转出。

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您这种是属于外购的礼品,然后又赠送的这种要视同销售。如果视同销售的话,你这个进项税额需要转出的。借销售费用贷、库存商品贷应交税费应交增值税进项税额转出。
2022-07-27
是的,是这样账务处理的       
2022-09-29
 你好;  是的。 视同销售; 是这样做的  
2022-09-29
借销售费用15000×1.01=15150 贷库存商品15000 应交税费,应交增值税150 安这个
2026-01-13
视同销售需要交增值税 还有一笔增值税 销售费用包含库存商品和增值税 需要交增值税,这里比多了一部分增值税不是
2026-01-13
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