你好,需要计算做好了给你

1)2日,业务部门转来北京百货公司的专用发票,开列梅花牌保温杯1 000只,每只20元,计货款20 000元,增值税额3 400元,经审核无误,当即签发转账支票付讫。 (2)5日,百货柜转来收货单,2日购进的1 000只梅花牌保温杯已验收入库,结转其采购成本。该保温杯零售单价为24.80元。 (3)12日,银行转来广州金蝶电器有限公司托收凭证,附来专用发票(发票联),开列长城牌VCD100台。VCD每台500元,计货款50 000元,增值税额8 500元,运费凭证1 000元,经审核无误,当即承付。 (4)18日,广州金蝶电器有限公司发来长城牌VCD100台,附来专用发票(发货联),开列VCD货款50 000元,商品由电器柜验收。该VCD每台零售价为650元。 (5)22日,向北京五金公司购进商品一批,五金柜验收后转来收货单,结转商品采购成本,商品零售价合计21 450.0进价合计15 896.00元。 (6)25日,收到北京五金公司专用发票,开列货款15 896元、增值税额2 702.32元,查商品已验收入库,款项以商业汇票付讫。 要求:编制会计分录。
⑴1日,业务部门转来北京电扇厂开来的专用发票,开列天坛牌台扇400台,每台160元,计货款64000元、增值税额10880元,并收到自行填制的收货单(结算联)233号。经审核无误,当即签发转账支票付讫。(2)3日,储运部门转来收货单(入库联)233号,向北京电扇厂购进的天坛牌台扇400台,每台160元。台扇已全部验收入库,结转其采购成本。(3)7日,开箱复验商品,发现3日入库的天坛牌台扇中有20台质量不符要求,与北京电扇厂联系后其同意退货,收到其退货的红字专用发票,应退货款3200元、增值税额544元,并收到业务部门转来的进货退出单(结算联)011号。(4)8日,储运部门转来进货退出单(出库联)011号,将20台质量不符要求的天坛牌电扇退还厂方,并收到对方退还货款及增值税额的转账支票3744元,存入银行。(5)14日,业务部门转来上海电池厂开来的专用发票,开列大号白象牌电池300箱,每箱120元,计货款36000元、增值税额6120元,并收到自行填制的收货单(结算联)234号。经审核无误,当即签发转账支票付讫。
(1)1日,业务部门转来北京电扇厂开来的专用发票,开列天坛牌台扇400台,每台160元,计货款64000元、增值税额10880元,并收到自行填制的收货单(结算联)233号。经审核无误,当即签发转账支票付讫。(2)3日,储运部门转来收货单(入库联)233号,向北京电扇厂购进的天坛牌台扇400台,每台160元。台扇已全部验收入库,结转其采购成本。(3)7日,开箱复验商品,发现3日入库的天坛牌台扇中有20台质量不符要求,与北京电扇厂联系后其同意退货,收到其退货的红字专用发票,应退货款3200元、增值税额544元,并收到业务部门转来的进货退出单(结算联)011号。(4)8日,储运部门转来进货退出单(出库联)011号,将20台质量不符要求的天坛牌电扇退还厂方,并收到对方退还货款及增值税额的转账支票3744元,存入银行。(5)14日,业务部门转来上海电池厂开来的专用发票,开列大号白象牌电池300箱,每箱120元,计货款36000元、增值税额6120元,并收到自行填制的收货单(结算联)234号。经审核无误,当即签发转账支票付讫。要求:根据以上资料编制会计分录。
(1)2日,业务部门转来北京百货公司的专用发票,开列梅花牌保温杯1000只,每只20元,计货款20000元,增值税额3400元,经审核无误,当即签发转账支票付讫。(2)5日,百货柜转来收货单,2日购进的1000只梅花牌保温杯已验收入库,结转其采购成本。该保温杯零售单价为24.80元。(3)12日,银行转来广州金蝶电器有限公司托收凭证,附来专用发票(发票联),开列长城牌VCD100台。VCD每台500元,计货款50000元,增值税额8500元,运费凭证1000元,经审核无误,当即承付。(4)18日,广州金蝶电器有限公司发来长城牌VCD100台,附来专用发票(发货联),开列VCD货款50000元,商品由电器柜验收。该VCD每台零售价为650元。(5)22日,向北京五金公司购进商品一批,五金柜验收后转来收货单,结转商品采购成本,商品零售价合计21450.00元,进价合计15896.00元。6)25日,收到北京五金公司专用发票,开列货款15896元、增值税额2702.32元,查商品已验收入库,款项以商业汇票付讫。要求:编制会计分录。
杭州商业批发公司2014年2月份发生下列经济业务:1.18日,银行转来上海康源电器公司托收凭证,附来专用发票(发票联、抵扣联)。开列太阳花牌热水器10箱,每箱1000元,货款共计10000元,增值税税额1700元运费专用发票222元,其中运输费200元,增值税22元。并收到自行填制的收货单,经审核无误,当即承付。2.22日,储运部门转来太阳花牌热水器10箱的收货单(人库联),热水器已全部验收入库。3.25日,行转来上海天堂伞艺公司托收凭证,附来专用发票(发票联、抵扣联),开列天堂牌工艺伞100把,每把30元,计货款3000元,增值税税额510元;运费发票列明运输费100元,增值税11元。经审核无误,当即承付。4.27日,业务部门转来杭州娃哈哈童装公司开来的专用发票,开列迷你牌童装2箱,每箱200元,计货款4000元,增值税税额680元,经审核无误,当即签发转账又票。同日储运部门转来收货单(人库联),迷你牌童装已全部验收入库。5.8日收单(人库联),开列天堂牌工艺100把,工艺已全验收人库。要求:编制记账凭证(说明日常会计处理要点以及所依据的原始凭证)
老师,请教一个问题:我单位是一般纳税人,总经理是外地人,他周一至周五在公司本地办公时是住酒店的,周六周日回他广州的家,那样我就收到了他拿来报销的,在公司那个城市的酒店的增值税专票和高铁的电子发票(公司地-广州往返),这个情况,我是应该入差旅费还是入员工福利?
公司开业庆典的餐费只开收据没有发票可以税前扣除吗?
老师,您好,个体10月份开了15万的普票,用交增值税吗?是按月交还是按季度交?
代订机票普票,算差旅费还是服务费,
老师,请问下月底做销售的未开票收入,附件放什么?做暂估的成本,附件又放什么,我们是商贸企业
企业注销要在那三个平台操作
老师,我想问一下一般纳税人,9月份销项大于进项,月末未结转增值税,这种情况应该怎么处理呀?
员工未填过三岁以下子女教育信息,如果孩子是24年出生的,现在还可以填24年的吗
老师您好,公司注销时库存现金可以抵法人的其他应付款吗
我公司是中标单位,该项目分为财政补贴部分和自筹部分,中标后把项目分包给其他公司,请问客户自筹部分的货款不经过我公司账户直接转给分包公司合理不?