你好; 借银行存款贷其他应付款 ;先这样挂着; 后面弄清楚是收入还是什么;在考虑做收入报税

老师您好,请问下分公司的应该收回来客户的应收账款转到总公司来,这样怎么做账呢
老师好,请问下收到莫名客商打的物流收款应该怎么入账?
你好老师在吗?请问一下物流公司总站做账,各个分站的物流运输收入怎样做分录。应收账款-银行存款-主营业务收入,这三个会计科目应该怎样的先后,怎样做分录
老师好,物流商把出给客户的一批货物弄丢了部分,但是已经全部结转成本确认收入了,丢失的那部分未开票挂在应收-未对账,现在收到物流商对应赔款,要怎么做账务处理呢?
老师请问下,物业公司做的1-6月未开票收入未收款时借:应收账款 贷:预收账款 应交税费-应交增值税 但7月又收到了客户全年的房租 我应该怎样入账?
老师,我4月分开的发票,5月分可以冲红吗
老师,公司社保个人部分单位承担了,做到了管理费用,做年报把这部分金额调增,应该填到那张表上
你好老师内蒙古锡林郭勒盟多伦县小规模纳税人员工工资是4000元一个月报个税申报税务局每个季度需要交工会经费是吗?
老师,请问一下,老板叫个人的车拉砂石料到工地需要代扣代缴个税吗?(董孝彬老师)
清算行行号和银联号是一样的吗
老师,在做小规模年度企业所得税汇算清缴时的表,资产总额数是怎么取数?系统会自动带出来吗。
老师,年度汇算清缴,留抵税填其他流动资产科目,借贷不平衡,所有者权益这边该怎么处理呢
老师,CIF出口,收到国外客户汇进来的运费分录怎么做?
请问一下2026年才发现2025年的罚款,更正了2025年申报,导致有罚款,2026年1月交的罚款,2025年没有计入这笔罚款的账,那2025年的汇算清缴需要调增这笔滞纳金吗,还是在2026年才调增?
25年6月计提工资 借:管理费用-工资 4万 贷:应付职工应酬-工资 4万 这笔4万我在25年没发放,现在我能在26年4月吧这笔4万工资发放了吗? 要不然账载金额4万,实发金额0,税收金额0,我还得调增工资 不想调增的话我现在该如何操作? 26年4月账上咋写分录?请告知跨年发放工资分录 还有个税上应该在哪年哪月个税所属期申报这4万?
好滴,谢谢老师
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