那如果说是税务是独立登记的,那么这些收入你们正常情况下是自己进行保管,但在算所得税的时候是需要汇总来进行处理的。后面这个我没太明白什么意思。
求几个字母的值,怎么解?主要后面几个名词不知道什么意思,怎么求
请问老师,公司业务人员在别的公司签订劳动合同,没有和我们公司签订劳动合同,这样的业务人员有两种情况,第一种情况在我们公司有打卡,第二种在我们公司没有打卡,请问他们的业务提成按什么申报个税
注会财管,第9章。老师好,请问这道题,租赁方案,租满6年以后,咱(承租人)买下来这个资产花的那60万,是按付现成本那样60×(1-T25%),还是像此时点外购社备(固定资产)那样就原数60的现金流出
公司自购房子办公,房产税怎么交吗?比如价值11万
老师你好,我想问一下现在推行的电子凭证具体是什么意思?必须在财务软件上做账吗?
老师,旅游行业,差额计税,科目余额表未交增值税怎么调和做分录,账里需要交税,税务里不需要交税,实际成本大于要抵扣的税,所以不用交,那怎么做账呢!
老师:公司是使用小企业会计准则,施工企业,1)例如2024年的1到6月份,付人工费,做了分录是:借:工程施工—人工费,贷:应付职工薪酬,然后月底结转成本,做的分录是:借:主营业务成本,贷:工程施工—人工费,这样对吗?但是7.8两个月份没有工程做了,但为了留住员工,依然发放了工资,做了分录:借:工程施工—人工费,贷:应付职工薪酬,那么月底了,要怎么结转呢?2)9月份又接到工程了,这个工程做到2025年2月份才结束,每个月都是做:借:工程施工—人工费,贷:应付职工薪酬。发放工资时,借:应付职工薪酬,贷:银行存款……月底结转:借:主营业务成本,贷:工程施工—人工费,这样的分录对吗?这样到2025年2月份工程结束,成本是包含2024年9—12月份的人工费,2025年1-2月份的人工费,那么税局会认同2024年的9—12月份的这部分人工费的成本吗?这部分个税是在2024年申报的
请问农药行业,在增值税申报时,勾选进项时,流程是什么?应注意什么。
公允价值层次值是什么,大白话讲一下,看不太明白,占分多吗
劳务派遣公司派遣到海外用工单位,海外用工单位形式发票合计20万,其中包括工资五险一金10万,服务费6万,合计预扣所得税4万,开具差额电子发票金额合计20万,不含税金额195238.1,税款4761.9扣除部分是10万,小企业会计准则按国内开具的电子发票入账怎么做分录,其中预扣的所得税部分是否要从收入中剔除
因为在分公司电子税务局所得税申报的时候,出现这个提示,只有增值税能报,那么就意味着收入得汇总到总公司申报了对吧,之前分公司账务处理是算到主营业务收入,那汇总到总公司申报,就是合并报表收入、成本、费用项目么?
是的,你这里就意味着增值税自己申报,其他的总公司统一处理就行了。
那我分公司的收入,是做借主营业务收入,贷银行存款呢,还是做 其他应付款-总公司 贷 银行存款?
你是用后面的处理挂往来处理。
老师,那我分公司增值税申报就以这个往来的当期借方为标准了?
是的,分公司的增值税单独处理就行。
那这样的话,分公司登记的时候选择独立核算没有意义了啊,而且,我们有好多发票都是开的分公司抬头
还是有意义,你增值税是独立的吗?那你增值税可以单独处理。况且这个跨地区的,你必须增值税要独立核算才行。
如果我要分公司独立申报所得税,是不是需要税务局更改,另外,总公司没有收入,反而分公司有了收入,那汇总申报的时候,总公司不需要报增值税收入,报所得税收入?
1,总公司不需要申报增值税 2,总分公司一起利润,由总公司申报所得税