你好; 分公司独立核算; 地方是否有 单独的开票做账报税这些 ? 所得税部分是 不汇总到总公司去缴纳吗?

我们分公司和总公司都是北京地区的,独立核算,一个朝阳一个海淀,我们分公司和总公司是分开申报增值税的,但分公司显示税种没有所得税,就是每个季度不用申报所得税,及财务报表。那是不是每个季度把分公司的收入和成本合并到总公司进行申报?总公司的财务报表也是合并后的报表吗?
老师 请问一下,分公司报表是合并总公司核算,但是我们现在有个建筑公司,结果在另外一个地方设立了一个分公司,为什么是在当地税务局独立核算和独立缴税,报表没有合并于总公司,这种情况是怎么规定的
老师,我们成立一个独立核算的分公司,其实也是我们总公司原班人马做事情。因为总公司变为一般纳税人,我们做咨询服务的进项票太少。我们只有成立一个分公司,业务分点到分公司,增值税没那么高,但是企业所得税分公司直接按25%交,太高了,就是独立核算的分公司可以合并到总公司一起合并申报吗,合并申报难吗,老师
老师我们公司成立了一个分公司,分公司没有独立法人,税务报到时是独立核算,独立核算是自己交企业所得税,增税税个税是吗?还有就是汇算清缴时需要和总公司合并汇算吗?
老师,想咨询您一下这个独立核算和非独立核算,之前分公司选的是独立核算,增值税及附加还有印花税都是分公司申报,但是税务那边把企业所得税让合并到总公司核算,这样做是对的吗?独立核算不是所有账务和税收由分公司自己核算,自负盈亏吗?成立分公司到底是独立核算好还是非独立核算好?
老师好,年终结转怎么操作?
我公司属于事业单位投资的企业,现资产清查发现了一批几十年前的建筑物没有入账,现在已重新评估了价值,要求入账,要怎么处理,我公司执行小企业会计准则,但是又不能做到营业外收入。
有个问题我不懂怎么计算,比方说企业开票30万卖货,80万加工出去,客户说材料比是70%,为简化问题,卖货100%-70%=30%剩余就是人工成本,然后该企业既有生产,也有纯加工。加工成本占比假设100%,问,估算需要的成本,就是30×70%需要开材料票回来,80×100%,就可以告知客户缺多少材料,多少人工。 那么问题来了,实际结转货物成本的时候,需要分一部分人工,生产成本-人工,过去,那么加工这块我知道80×100%,,,但是结转货物成本的时候我不知道成本结转表会取用我多少人工过去。我这80×100%人工,放生产成本-人工的,材料那块人工,也是放生产成本-人工,那我不知道每次结转会用掉我多少人工啊,我就没法提前估算货物部分除材料,剩余人工需要多少。怎解?
老师你好,请问一下,我司现在开票额度没了,现有一张发票急着要开,想先红冲一张本月开具的普票,(该普票已给客户,客户已付钱)等过几日我司开票额度增加后,再重新开一张普票给该客户。这样的操作是否可行,有没有需要注意的事项?
老师,滴滴平台的营收是按照顾客下单的金额全额申报收入吗?
什么合同?之前签的是代账合同。因为2018年到现在都是她们在做账。
老师好,公司购入自产自销免税农产品10万,那该怎么入账呢
招刚毕业的大学生,公司有补贴吗?
评估机构,问我们未来3~5年财务预测模型收入,成本,利润,现金流的核心假设? 他说这个话是什么意思?什么核心假设是想让我干嘛?
子公司一般是独立核算吗?
分公司单独开票做账报税,这种情况下年终企业汇算清缴时候可以和总公司一起合并申报吗。好像国家是不是规定平时季度申报分公司自己预缴,
我在计算如果不能合并申报,分公司产生综合税还要高点,如果能独立核算企业所得税,慢点其实有个分公司要合理节约税点。
你好; 如果单独开盘报税 ; 那么 你们的所得税可以分公司当地报或者是汇总总部 整体判断是否满足小微来 一起总部汇算报哈
老师一起总部报难不难呀
你好; 如果一起报的话; 可以 ; 但是 就是要分摊比例哈; 要 看是否符合小微; 然后看你们分摊承担的比例来考虑的
分摊比例是什么意思呀,老师,符合小微,老师,分摊比例意思就是合同申报后,合计我们总分公司两家的利润是150万,150*0.05=75000元,然后看如何分摊总公司分摊50% 分公司分摊50% 各自交各自的吗,还是根据总公司和分公司暂总利润比例来分摊,分摊目的就是最终费用是交到最终管辖归属地税务局对吧,老师
就是说你们总公司和分公司各自承担多少所得税的比例金额哈;
就相当于就是合并申报后,总利润好多,然后总公司和分公司各自承担好多,企业所得税审报表中应该有这个填写比例数据,在里面填写好后,直接申报交税,就完了对吧,老师,不需要各自到各自所属地去缴纳对吧老师
你好; 对的; 就是这个分摊比例的 ; 是的; 不用的
老师,这个涉及到要财报也要合并申报对吗
你好; 各自报自己的报表给税务局 ; 只是 总部汇算 合并报表数据去报所得税而已。
就是报表不用合并报表,只是年终企业所得税汇算清缴合并申报按比例申报就对了吧老师
你好1; 是的; 就这样就可以了
就是根据各自申报年度财报,在企业所得税上填写数据合计,然后调增的正常调增,最后根据最后利润分摊比例申报就完了对吧,老师
你好1; 是的;只是汇总数据去总公司报所得税即可
好的,老师,我明白了。
不客气的; 帮到你就好