同学,你好,你能不能传一下完整的题目上来

公司今年委托外部机构研发了一项无形资产,现在又投入到另外一项自主研发活动中,那我到年底研发费用加计扣除的时候,这项委托外部研发的资产的摊销额是不是不需要填入到自主研发的无形资产摊销费用去,因为两份都填的话,是不是重复享受研发加计扣除了
老师,您好!这题中研发费用的增加不是很明白,怎么把那个无形资产的摊销额,也加入这个研发费用?
老师你好,例如制造企业研发投入1000万元并形成了无形资产,无形资产摊销期10年,2021年摊销金额为100万元,这个企业2021年研发费用加计扣除金额为什么是100?以及为制造费用形成无形资产不是按成本的200%去摊销吗,我不明白为什么题目给到的2021年摊销金额是100?
老师这个图片中,无形资产按成本200%摊销是指100万成本,摊销时按200万么?还有无形资产形成前没有加计扣除过吧,因为我看研发费用加计扣除,这个形成前加计扣除过了么
老师您好,我想问下,研发费用形成专利后,转入无形资产,那么每个月的累计摊销,借方是不是应该计入资本化研发活动的专利权的摊销费用,贷方是累计摊销,那么这个借方科目月么怎么处理,
老师,什么情况教育费附加和地方教育费附加不减免
2021年5月31日,甲公司将建造完成的商品房(账面价值95000万元)整体出租给丁公司,年租金2 400万元,租赁期开始日为2021年6月1日。当日,丁公司向甲公司支付的租金2 400万元。当日商品房的公允价值为100 000万元,请问如何做账务处理,谢谢
老师,我们公司i6月份收到一张房租费的发票35000(交的是2026年6月-12月份)房租,收到发票怎么做会计分录,需要每月摊销房租吗?会计分录指导一下
老师,您好,给老板个人买的商业保险,计入什么费用合适
自然人电子税务局(扣缴端)怎么查作费申报
老师,这个word里面复制过来的数据导致两边不一样齐,在哪里调整,在单元格对齐方式里面调不行
存1000万定期开980万银票是图啥
老师,请问下,在6月开了发票之后。后面红冲了,但是没操作成功,在7月的时候。才完成红冲发票,那么在当月的时候。此发票还要交税吗?
个税的作废申报,那里可以看到记录
老师,贸易公司,出口白酒,可以退哪些税?
这个是完整的题
这道题问的是报表项目,而“研发费用”项目的填列金额=“管理费用”明细科目中的“研发支出 ”明细科目金额+自行研发的无形资产“累计摊销”的金额。 这里的累计摊销,强调的是自行研发无形资产摊销计入管理费用科目的那部分。而该项无形资产在12.1经营出租了,12月份的摊销金额计入到其他业务成本科目,填列的报表项目是“营业成本”项目,不计入管理费用科目,也就不能在研发费用项目中填列 所以填列在研发费用项目的累计摊销是3万元,进而计算的研发费用项目的金额是8万元
好的,谢谢老师!
不客气,祝你学习愉快,满意给个五星好评哈