您好,这个是税会差异,企业所得税不确认
请问老师, 事项3为什么没有应交税费-应交所得税这笔分录 事项7为什么没有递延所得税这笔分录 事项1又有应交所得税,又有递延所得税这两次分录。
老师您好,4月份计提错了所得税费用,请问这个月怎么冲回这笔分录
老师,上个月做的应收账款625,发票开的也是625,这个月给钱时少给了5元,这5元也要不回来了,怎么做分录?
老师,1月支付了上年的企业所得税,请问这笔费用需要计提吗?怎么做分录,缴款后还需要做什么分录
老师 这个625为什么不计入所得税费用 怎么做分录 这笔
想问一下,怎么操作在电子税务局先补交以前年份的印花税,然后税局再退回来给企业。
假设3月初的汇率7.1,3月收到美元0.1未结汇,3月末汇率7.2,我用3月最后一个工作日的汇率进行结转,借应收账款美元户0.01,在财务费用汇兑损益0.01。 下月我收到一笔美元,并且结汇,结汇时把上月美元0.1起结汇,这种情况下,我的会计分录与金额该怎样填写
没有实际业务,找进项发票进来公户付款过账,然后对方扣除税点返回个人账户,怎样做会计处理
请问老师电子税务局查询以前年度增值税电子普通发票,没有查询到是不是就是收到的假发票
老师,请问正常情况下,所得税费用就是我缴纳所得税的金额吧?如果存在递延所得税资产的话,所得税费用是不是就是两者之和?
如果我们老板直接用个人账户支出公司的各项成本,是不是借管理费用 贷其他应付款-法人
请问老师季报现金流量表没报,汇算清缴现金流量表还需要报吗
老师,企业所得税汇算清缴,A105050职工薪酬支出及纳税调整,这张表第五条各类社会保障性缴款是指什么,怎么填?
@董孝彬 老师,请问在线吗?有问题咨询
注销前,固定资产怎么清理,需不需要交税?