您好 您支付款项 不需要缴纳税金啊

老师您好,运输公司2-5月的运费,对方公司7月份才给结清,我们也是7月份才给对方开的发票,那这种缴纳印花税什么时候缴纳呢
公司是小规模纳税人,上个月6月份开了40万的普票给对方公司,对方公司收到普票后7月份退回,说他们是一般纳税人,要我们开专票,想问下,我们要开专票的话,会承担哪些税?共计多少税金?
我和客户之间的操作模式是当月送货,下月对账,对账完成后开票。现在是7月,7月份送货给客户,8月份对账,8月份开票(开的是7月份货款)。我目前是按照发票来做账,也就是我8月份才结转这个成本,我发现这样子就是账实不符,因为我仓库7月份就发了货。请问这种情况,应该怎么处理?
老师,我们是季度申报所得税的一般纳税人,7月份开票500万,但是7月份的费用只有200万左右,7月份要交所得税吗,还是说等10月份申报所得税的时候7-9月在一起,这样是不是8月如果有亏损,7月和8月的就可以相抵了吧,
老师,一般纳税人7月份转货款给对方,对方8月份才开专票的话,是不是7月份就要交税?
老师你好,给我一个快账软件的手机版的网址呗,我下载一个
朴老师 这一笔显示是抖音充值,我在商家抖音后台该在哪里查这笔充值?
董孝彬老师,我公司是电商公司,24年成立,24年的账是代理记账做的,我现在入职这家公司老板让我理账,我发现24年只确认了部分收入,而且线上24年的推广都没有开票,我现在申请开票,我现在重新做24年的账,而且该推广费我也记为销售费用了,并且更正申报24年的企业所得税汇算清缴。是不是在我更正申报24年的企业所得税汇算清缴之前供应商把推广票开出来,我在更正24年企业所得税汇算清缴时该推广费发票就可以作为费用在24年企业所得税汇算清缴时税前扣除?还是该费用我不能计提,应该要暂估费用才能在更正24年所得税汇算清缴时税前扣除?
两个问题: 1.请问企业所得税汇算清缴,小微企业,应纳税所得额在(200几十万)-300万之间属于临界点,200几十万具体是多少呢?会引起税务关注么。会让企业写说明还是让企业自查呢? 2.退税金额无论大小都要写说明么?还是退税超过多少钱才写说明呢?
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老师,请问银行流水没写用途,只能挂账,也不知道是啥业务,用途就是写的转取,有没关系?
老师,请问下,卷烟在生产环节缴纳消费税,在批发环节还要交,说的啥意思?
报关单是2月,汇率是选择2月1日的美元汇率吗?2月1日是周日,所以选择是1月30日工作日汇率吗
请问老师,5月4号增加了子女扣除项目,之前大概是没更新好1-4月都没扣,这个是从几月开始能扣?
中级证掉了,可以补办吗?或是现在有电子版的吗?21年考的
是这样的 支付的款项没有开票 那个月就会算收入
您支付款项 不是应对方开票给您吗? 不是您开具发票啊
是的 对方开票是8月份开给我
那您不需要开具发票出去 不要缴税啊