同学你好 这个可以抵扣的

你好,我想请问一下,融资租赁的机器设备,开回来的专用发票写的本金和利息,这种可以抵扣税吗,又应该如何做账呢
老师,你好!想咨询下,我公司是销售“大型设备”的一般纳税人,以租代售销售设备,请租赁期间收到租金如何做分录、需要开发票吗?假如租赁到期,客户不想购买设备又如何做分录?到期退回来的设备,又再卖出去这情况如何做分录?
老师,我们是建筑劳务公司,主要做桩基础的,自己没有旋挖钻机,现在租赁别人(也就是挂靠人)的旋挖机,我们做成本,现在请问一下,就是他去开租赁发票回来,个税应该交多少,增值税是多少?怎么样方式,这种租赁可以少交一点个税呢?这个租赁旋挖机的比例和人工应该怎么去计划呢如果他自己去注册一个个体工商户可以不个税按什么来交
您好,老师。我单位开发了一栋大楼,要到2023年12月底完成竣工备案。但是现在已经对外出租了,并开出了租金收入的增值税专用发票。对方也已经抵扣。就想问您,这笔账务处理我该如何做呢?记收入了,但是成本可以先不计吗?
您好,老师。我单位开发了一栋大楼,还没有完成竣工备案。但是23年8月现在已经对外出租了,并开出了租金收入的增值税专用发票。对方也已经抵扣。就想问您,这笔账务处理我该如何做呢?记收入了,但是成本应该怎么办呢?因为种种原因,成本也没办法由签订的施工合同预估,这个成本应该怎么办呢?
一般纳税人小型微利企业,如果这个月开发票开出四十多万专票,增值税为0时是否不合理,往期待抵扣大于本期开票额
老师晚上好,请问出口备案如何操作?在哪里备案
老师,我之前做的是文员工作,现在进入一家几个人的小公司,A和B公司的同一个法人,C公司是另一个法人,别的公司卖货给C公司开发票,我们再按5个点C开给A公司,但是C没有走货,这个属于虚开发票吗?我能继续做这个会计吗?
老师,你好。老板有A汽车运输有限责任公司,B公交车有限公司,C驾驶员培训有限公司。三年前B公司跟政府买得了一块地皮,现在老板需要用这个地皮建设一个新的驾驶员科目二训练场地供驾驶员培训公司使用,一栋办公楼供三个公司一起办公使用,一个停车充电场供公交车停放和充电。基建不请建筑公司在基建,老板自己找人来建设。请问这个情况下,基建的开支费用怎样会计核算才合理合规合法化?
老师,麻烦咨询下,公司为小规模纳税人,股东把他的车买给公司,公司购买怎样才能让双方的利益都能最大化,而且公司购置后,税务申报资产折旧计提是一次性,还是
工商年报填税务信息一般不是保留2-6位嘛小数嘛,咋有的视频说必须保留6位?有标准吗?
应交税费-未交增值税2023年4月是平的,2024年1月转出12月应交增值税后贷方余额是1452.24,截止到2026年5月还是有1452.24的余额,之前的会计说是之前有一个政策是服务业进项可加计5%扣除,附表上调整了多抵了进项,主表上没有把数据导进去,计提的金额大些,应交税费-未交增值税就有这个余额,现在是2026年6月了,是用的小企业会计准则,这笔余额怎么调账比较好呢
当期的费用产生,次月可以开专票,当月怎么做账,要先把税额计算出来吗
我们是小规模个体户,刚开始不稳定呢,有个客户要增值税专用发票。个体户如果开3%的专票怎么交税和合理避税啊
您好,老师!想请教下出口业务,我们是生产型出口业务,4月27日开的报关单,没有开出口发票,和出口退税联有什么区别,是不是先抵扣进项发票,今天刚刚收到采购发票,是次月抵扣了,再开出口发票吗,(出口退税得流程我要怎么操作,请老师指点)
利息的不能抵扣哦
就是我拍的那个发票,本金的部分可以抵扣,利息不可以,那这种勾选发票的时候应该怎么操作呢
同学你好 勾选抵扣然后转出利息部分
那以前做了抵扣的部分,现在发现要怎么操作才不会有滞纳金呢
同学你好 你是说税费的滞纳金吗
就是我之前申报的数据,把利息也抵扣了,现在如果不能抵扣,可能以前的就需要做调整,是需要更改之前的申报数据,就有一部分税转出,然后就可能有税金和滞纳金,
还是这种我可以在后面申报的时候,在申报的当月转出之前需要转出的部分呢
转出了就不能抵扣了
我知道不能抵扣,我意思就本月申报上月的,然后我把以前申报的需要转出的税金在本月做进项转出填上,这样就不存在滞纳金,可以吗
同学你好 这个可以的