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请教下:比如2020年收到对方的普通发票,我们要求对方换成专票,是一笔管理费用。对方于2021年初给我们提供了专票。请问在2020和2021这两笔分录怎么处理?(涉及到进项税)

2022-07-28 10:30
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齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-07-28 10:35

你好在二零年借管理费用贷银行存款, 二一年借应交税费应交增值税进项借管理费用负数

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你好在二零年借管理费用贷银行存款, 二一年借应交税费应交增值税进项借管理费用负数
2022-07-28
您好,建议不用以前年度损益调整,谢谢
2021-01-22
你好;  那发票之前开了吗 ? 是开的专票还是普票的;才好判断的; 之前你科目怎么做账的; 好判断   
2023-05-06
你好 1.    可以的。  1-2月开普票   3月开始开专票给你 。到时你 3月开始的 租赁费就可以抵扣了  2.   那就一起开专票 。到时你申请转出1-2月的进项税 对应金额就行了。  
2021-03-08
直接按税务文书做账务处理,补交增值税及增值税附加税,以及企业所得税,还有就是欠缴税款的滞纳金。 计入“以前年度损益调整”科目核算。
2021-08-10
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