你好,做到应交税费待认证里面的。

老师好,如果这个月客户给我们开了一张进项发票过来,下个月我们先不进行勾选抵扣,等到7月再进行勾选抵扣进项,这样可以吗?
老师,我们是一般人,有一张进项发票这个月没有勾选,那我们这张的进项税记账是记到待抵扣进项税吗?
老师好,我们是一般纳税人。上个月收到一张进项专票。但是上个月没有销项。这样还要勾选抵扣吗?还是留到下次有销项的时候再抵扣?
老师我们是一般纳税人,这个月我们进项抵扣已经够了,多余的专用发票我想入帐,但是不会勾选认证,那我借原材料 然后是待抵扣进项还是选择待认证进项税额
老师我代账一个公司23年10月升为了一般纳税人,待勾选认证里有一张6月的进项发票有一张9月的进项发票,这两张能抵扣吗
建筑劳务公司,班组长挂靠到劳务公司,管理费税费个人打到公司,咋做账?班组长垫付农民工工资50万,之后甲方把我钱都到建筑劳务公司又该咋做账
我想问一下,实践中账务处理根据每天的每一张发票做一笔会计分录,比如说确认收入,每天确认一次,还是每10天汇总总数确认一次收入呢?每天确认一次发票多的话挺麻烦的。
投标审计流程哪些呀谢谢老师
老师期末会计期末余额就是当初发生的费用是吗
请问一下老师。,企业资产负债表的存货是400多万,实际库存只有100多万。这样会计会有什么风险?
公司是小规模,在国内是做卖买贸易的,现在要给国外一家公司销售,可是没有备案出品,也没有报关出产品,因产品是化工涂料,申报麻烦,海关过去查得严,托运费也贵;国外公司就找了清关,国内的公司开了的 invoice发票过去的,你看国内的公司是不是按正常报税,退税和托运哪一块就不报了,因退税我们退不了,托运哪一块是国外公司自已找的,我们也没有支付,这种情况我们税务和帐务怎么处理,有什么好的方案给予出来。
这个题怎么做,有点不理解原理
请问增值税上个月开发票开错了,次月才发现要冲红,现在上个月开票的29万要缴纳2.8万税,11月增值税要怎么申报
请问增值税上个月开发票开错了,次月才发现要冲红,现在上个月开票的29万要缴纳2.8万税,增值税要怎么申报
请问增值税上个月开发票开错了,次月才发现要冲红,现在上个月开票的29万要缴纳2.8万税,这笔可以不缴纳吗
那财务报表上这个待认证的税会体现出来吗?
好在你的其他流动资产。