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公司购进一批农产品2万,收到增值税免税发票票面金额2万。请问会计分录如何处理。(包含税金)

2022-07-28 11:25
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-07-28 11:26

你好 借:原材料 (差额) ,应交税费—应交增值税(进项税额)2万*9%,  贷:银行存款等科目 2万  

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你好 借:原材料 (差额) ,应交税费—应交增值税(进项税额)2万*9%,  贷:银行存款等科目 2万  
2022-07-28
你好,同学。你这个题是计算需要缴纳的增值税吗?
2021-05-27
您好! 1.进项税=30*0.13%2B3*0.11=4.23 2.进项税20*0.13=2.6 3.销项税额=200*0.13%2B5.65/1.13*0.13=26.65 4.进项税额转出=20*0.13=2.6
2023-01-23
你好,购入免税农产品的会计分录 企业购入免税农业产品,可以按买价的9%的扣除率计算抵扣进项税款,并准予从销项税额中扣除。销售免税产品不得开具增值税专用发票,可开具普通发票。 借:材料采购(按收购凭证的91%入账) 应交税费——应交增值税(进项税额)(按收购凭证的9%扣税) 贷:银行存款
2020-09-17
同学你好 进项发票税率没有呀
2022-12-27
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