你好1. 你们变更后 按照变更后的数据来开票的; 可以的
老师6月份开的发票错了,请问8月份重新开票,开红字发票后,6月份我公司开给对方的错的发票应该要回来给我们是吗?新开的红字发票给对方哪一联,对方把6月份开的发票已经抵扣了,是不是我们单位需做进项税额转出,现在普票的税额能抵扣吗?
老师:2020年6月份我们从一个药店进货,然后她们开了发票给我们,2020年11月份现在有药品要退回她们,她们要求我们把发票找出来给回她们,我们都已经做账了,这样可以给回她们吗?又不是全部货退,一部分,她们说重新开发票给我们
我是建筑单位,机械劳务公司4月份给我开具发票,我已登记入账在4月份。后来8月份发现发票开具错误,需要对方重新开具红字发票和正确发票(4月份发票还没有认证)对方只给我开具了蓝字发票 并没有给我红字发票。没有红字发票那我怎么冲4月份的账呢?
老师好,在6月开具专票,到7月说购买方的名称和地址都变更了,对方要求重开,那么如果重开具的话,对我们开具方有什么影响吗?如果他们已经抵扣了6月的发票,我们在7月红冲,重新开具发票,给他们,他们又抵扣7月的,我们开具方会受影响 吗?
对方公司7月份变更的开票资料,6月份发票我们公司已经在6月份给她们了,她们有权要求我们公司开具红字发票后重新开具嘛
老师,外贸首单出口,业务说是售价1000,代收付国内运费200,收汇也是收到1200。报关单上e x w1000,杂费200,现出口退税申报,税务审核说出口收入要按照1200。说这种其实是fo b。那我做账和申报免税收入也按照1200?还是就按照1000?
如果季度业所得税是32700,以前年度有亏损-583200,弥补以前年度亏损取数是32700
老师,出口退税申报不一致风险主要在跨年吗?比如6月发生出口,六月账务入收入。七月增值税申报免税收入,进项挂着不抵扣。增值税免税不影响应交增值税。所得税年度内都可以。不存在不一致的嘛?哪个点影响增值税和所得税风险呢?需要注意什么第一次出口
老师您好。我司老板娘这几年从公司按月薪1.8K出工资,现在公司费用大,想调她这个工资,那现在调多少合适?
小规模纳税人,银行收到20万工程款,未开发票,怎么做账?
老师河南省水资源减免性质代码是多少
公司收到20万工程款,未开发票,怎么做账?
你好老师小规模纳税人经营停车场购水的时候人家让付100元水桶的押金现在这个水厂已经不干了钱也退不回来了会计分录怎么做 当时入账是借其他应收款100贷库存现金100
老师,如果科目余额表损益结转平,如何查找资产负债表不平项
报关单上有1部分商品是征税的,我应该具体怎么操作电子税务局
老师请仔细看描述
6月份她们还是用的原公司信息,我们也已经开过去发票了,她们有权让我们把6月份开具的发票开红字发票后重新开具嘛
你好1. 实际中有这样的企业; 比如你 6月 开票出去; 但是对方 7月变更了资料 收到的是原来6月的 变更前的信息 ; 有的企业 财务要求多的; 就可能要求你红冲发票重新开的; 其实按照税务局的规定 这个是可以 用6月发票的; 只是看你客户要求哈; 有的客户要求多的; 可能说不回款让你红冲; 开新信息发票哈 ; 你们自己 协商哈;