你行,不影响的。他们进项转出这个月再重新认证,重新抵扣就行。

老师6月份开的发票错了,请问8月份重新开票,开红字发票后,6月份我公司开给对方的错的发票应该要回来给我们是吗?新开的红字发票给对方哪一联,对方把6月份开的发票已经抵扣了,是不是我们单位需做进项税额转出,现在普票的税额能抵扣吗?
老师,请问,增值税电子发票,如果个体户给我们公司开的发票,我们要求他退回跨月重开,这个会影响到他的月度或者季度销售额吗?这张发票的开票日期是8月份。现在已经9月份了。
老师 ,今年一月份对方给我们开了专票 ,我们已经做账也已经抵扣了,但是名称开错了上个月发票已经作废,对方还应该给我们开红字发票做进项税转出吗?还需不需要其他什么东西
老师,就是今年4月份收到一张专票100万,然后供应商说重新签合同,让我们把发票开红字信息表,他们把正确的发票开给我们。然后我10月份开了红字信息表,如果他们不在10月份把正确的发票开给我们,对税会有什么影响吗?因为会计说,这个月冲红,就要这个月开票给我们
老师您好,我们公司8月抵扣了一张6月份进项票,对方在我们抵扣完后说这张票不合适,然后我们8月开了红字发票,开红字发票信息单的时候重复开错了开了2张,但是9月我申报增值税的时候是按扣除了2次进项税额转出的数字填报的,同时在9月也发现了这个问题就是重复开了2张的,然后又申请税务局退税了,税务局当月9月份就把税款退回了,老师我现在这个应该怎么做账合适
老师 我想问下什么情况才能开票 我不敢乱开发票 不知道哪样是虚开发票
老师你好!建筑工程预缴10万元,本期抵扣7.8万元,余额为2.20万元,老师怎样做分录,老师指导一下
请问下企业所得税收入是什么收入
请问老师,假如一个个体户去年拿到营业执照,一直未做税务登记,但有收入,今年四月份税务登记,那七月份申报时需要把去年的,今年一到三月的收入也申报吗?如果申报,收入算几月份的呢?
老师,那A公司(70%)是公司,受益人备案怎么填,信息表都是填个人信息的
老师,我司2月收到个税手续费返还,执行企业会计准则(2001),计入其他业务收入对不?同时申报增值税,由于小规模纳税人季度销售额未超过30万,所以增值税计入营业外收入,这样处理对不?
老师好,在摊销房租的时候,最后多出一分钱。请问怎么处理呢?
比如制造费用200元,其中A产品生产了100件,销售了90件,库存剩余10件;B产品销售库存50件,C产品生产了50件,卖了50件,按分摊额去结转生产成本和销售成本怎么结转在库存里的数呢?尤其是B产品里的生产成本和销售成本分别怎么结转呢?
我是学堂vip,我想学手工账的月结年结和跨越数据衔接的明细账总账登记,能在哪里找到视频课程,请详细指导
老师你好,我们公司有3个股东,2个自然人(27%和3%)和一个A公司(70%),A公司是国内注册企业,是100%外资投资,我司对A公司受益人备案该怎么填?
那张帮我们冲红吧2月已经把发票抵扣了,冲红导致我们进项转出需要补税4601.77元您看下您这边能承担这个税吗,我们每个月的进项和销项都匹配的刚刚好的,实在没有多余的进项来补这个缺口
这是他们说的,
他2月份儿已经抵扣了,4月份开的红字发票,4月份开的信息表,他4月份进项转出,然后又重新给他开了,不是吗?重新开了再认证抵扣不就行了?
把我这句话发给他,你看下他怎么回?
这么说的
我都要气死了
2月份已经过去了,你已经抵扣了我在4月份开的负数发票。2月份的税款不影响你,首先要明白这一个道理。如果你不相信,你可以问一下你税务局。 再把我这段话发给他。
你进项转出是在4月份,又不影响2月份的,你调整2月份的干什么?
妈呀,这是个财务吗,都快给我气过去了
你再给他发,继续发,直到他明白为止
把我发给你的这些,你都发给他。