这个新的印花税之前的购销合同改为买卖合同了,就是你销售东西和买进东西都是需要交印花税的。这个主要是治理经济业务的实质来确定你的缴纳金额,不单单是以发票。

请问新的印花税实行后要怎么交印花税呢?是收到进项就得交一份吗?以前都是认证了或者是开票了才交
一般计税项目,进项大于销项是不是当期开票就不用交增值税和附加税,只需要交印花税和个税和预交的企业所得税,那到一项工程完工了,那还有多的进项税额是不是可以申请退税呢
有一笔租金收入近了基本户,没开发票,也没有交房产税和印花税,请问如何申报房产税和印花税? 另一笔租金收入开了发票和交了房产税印花税。 然后两处房产是没有在这个公司名下,但是收入进这个公司。 怎么申报没开发票的那一笔租金收入的睡呢
买卖合同印花税,加的进项按当季度取得的进为数据吗?还是以季度进票认证的金额为准?可以按认证的为准吗? 然后小规模如果成本都是白条的,白条没发票也计算印花吗,拜托实际工作能怎么做说下,不要说文件了,实操真不懂。
公司的印花税可以分次报吗?之前公司接了一个工程,然后也开票了,也交了印花税,后来价格问题,发票冲红了,但是印花税没有退回,现在又开了发票,但是变高了,我现在可以按差额报印花税吗?还是怎么做才对
接手了一个私人医院,账上挂应收应付几百万,但我们接手其实那些账都与我们无关,我可以重新建账吗?还是用的以前的营业执照,只是变更了股权和法人。其他应收款挂了几年,以前股东借款270万,其他员工的82827元,如何处理好?账面亏损640万,股权转让款刚好270万,可以用“股权转让款”直接抵销这笔借款吗?如果这样操作,原股东就那270万要交个人所得税吗?
每开出一张银行承兑汇票银行相对应转出致保证金帐号,出纳要作保证金帐号日记帐吗?
请问快递费这些去年不能取回,今年汇算之前才能取回。那去年要暂估吗?还是可以直接做销售费用快递费。
请问平台销售产品都会打包快递发给客户,快递盒袋子这些计入什么费用
老师,我有个问题,就是我们公司是做人力资源的,今年增值税税法不是改了吗,人力资源外包不允许差额开票了,我们之前都是签的人力资源外包合同,发票开的差额,但是今年改了之后,我们前几个月还是按差额开的,发票写的人力资源外包,我们大多数员工都没有社保,这种情况下怎么办啊,员工和我们签合同,没交社保,用工单位还不符合劳务派遣,我们前四个月工资也给开出去了,用工单位要发票,我们这个发票得怎么开啊,我知道不合规了,但是怎么开,风险最低呢
没搞懂 能说下 先暂估 在冲掉的路径 分录吗 , 是年末就冲掉吗
发票标识做了好还是不做好?做了以后发票出现问题会有风险吗?
电商店铺收入如何申报
周一立马补交来得及吗
老师,现在住宿费,是不是变为生产生活服务,以前是住宿服务。
我现在的税种认定有买卖合同也有购销合同,不一样的是买卖合同是按季申报,购销合同是按月(就是以前申报的)
老的印花税是购销合同,新的樱花是买卖合同。
现在我这个税种认定上面都有,这个怎么办
这并不影响,你7月1号你就按照买卖合同申报就行了。
可是以前的购销合同是按月申报,现在这个买卖合同是按季申报
是的,7月1号之前就按老的处理,之后就按新的就行了。
如果是以前按照发票缴纳,但是旧的合同在7月以后开来的发票,这怎么算?也是按照旧的申报吗
后面你就不能按照购销合同申报了,你只能按照买卖合同申报。
我没听懂
比如我去年签的合同,今年7月以后才另一部分开票,但是之前认证了一部分已经交了印花税,这样的申报哪个
虽然说是你去年签的合同,但是你后面申报税,你在在七月份之后呢,就直接按买卖合同申报就行了呀。
好的知道了
嗯嗯,祝你工作愉快