你好 ; 你们这个业务是销售涂料发生的; 那么就是这样来开票的; 你开票出去 ; 借银行存款贷其他业务收入; 销项税 ;

某地板生产厂2019年6月发生下列业务:1.向某林场购入原木3000立方米,规定的收购凭证注明的支付款项300000元。请运输公司将上述原木运送回厂,支付运输费1000元(取得专用发票);2.外购生产用油漆一批,取得增值税发票,注明价款25000元,增值税4250元,将其中20%用于企业基建工程;3.外购生产用粘胶一批,取得增值税发票,注明价款10000元,增值税1300元,将其中10%赠送给购买企业木质地板的老客户;4.从其他木地板厂购入未涂漆的木地板50箱,取得增值税发票,价款180000元,增值税30600元,将70%投入生产上漆;5.数月前购入的一批原木因保管不善损毁,账面成本31680元,(含运费1395元);6.领用当月购买的原木生产销售自产实木地板取得不含税收入560000元。上述需要认证的发票均经过认证,实木地板税率5%,要求计算:该企业应该缴纳的增值税、消费税。
某地板生产厂2019年6月发生下列业务:1.向某林场购入原木3000立方米,规定的收购凭证注明的支付款项300000元。请运输公司将上述原木运送回厂,支付运输费1000元(取得专用发票);2.外购生产用油漆一批,取得增值税发票,注明价款25000元,增值税4250元,将其中20%用于企业基建工程;3.外购生产用粘胶一批,取得增值税发票,注明价款10000元,增值税1300元,将其中10%赠送给购买企业木质地板的老客户;4.从其他木地板厂购入未涂漆的木地板50箱,取得增值税发票,价款180000元,增值税30600元,将70%投入生产上漆;5.数月前购入的一批原木因保管不善损毁,账面成本31680元,(含运费1395元);6.领用当月购买的原木生产销售自产实木地板取得不含税收入560000元。上述需要认证的发票均经过认证,实木地板税率5%,要求计算:该企业应该缴纳的增值税、消费税。
客户因延期付款,产生的利息需要公司开发票,公司是生产涂料,外墙真石漆的,可以开应税劳务、服务名称涂料*外墙漆延期付款利息的发票吗,这笔该怎么入账,不属于销售产品收入。
某地板生产厂6月发生下列业务:(1)向某林场购入原木3000立方米,规定的收购凭证注明的支付款项300000元,请运输公司将上述原木运送回厂,支付运输费1000元,取得增资税专用发票。(2)外购生产用油漆一批,取得增值税专用发票,注明价款25000元,增值税3250元。(3)外购生产用粘胶一批,取得增值税专用发票,注明价款10000元,增值税1300元,将其中10%赠送给购买企业木质地板的老客户;(4)从其他木地板厂购入未涂漆的木地板50箱,取得增值税专用发票,价款180000元,增值税23400元。(5)数月前购入的一批原木因保管不善毁损,账面成本45000元。(6)销售自产实木地板取得不含税收入560000元。上述需要认证的发票均经过认证,地板生产厂的成本利润率是10%,实木地板消费税税率5%,要求计算:(1)该企业当期外购货物可抵扣的增值税进项税额合计数;(2)该企业当期进项税额转出;(3)该企业当期增值税的销项税额合计数;(4)该企业当期应纳的增值税税额
对的,要具体金额6.向招商银行借入期限为1年,利率为6%的到期一次还本付息借款100万元;7.计提本月上述借款100万元的借款利息:8.以银行存款支付水电费13000元,其中生产车间耗用9000元,行政管理部门耗用4000元(不考虑增值税);9.向兴发公司销售原材料A材料200千克,单位售价110元/千克,兴发公司签发一张面值为24860元的银行承兑汇票结算材料的价税款:10.结转上述已售200千克A材料的销售成本,A材料单位成本100元/千克;11.公司在交付产品时逾期5天,按合同约定以银行存款支付违约罚款2500元;12.结转本期收入类账户,各收入账户贷方发生额如下:主营业务收入240000元;其他业务收入22000元;营业外收入3600元;13.按照股东大会决议,拟向股东分配利润60000元。
老师就是公司的每天的过磅收入,每次都几十的,老板说收到私人里面去,对吗?
老师,请问一下,我们是小规模企业,给别的企业代工的,赚取加工费。2025年11月由于代账公司给对方公司多开了14万的普票,代账公司没有红冲,也没有做账,今年公司把账收回来自己做账了,重新补录2025年的凭证,发现了代账公司多开的这账加工费发票,且增值税已经在2025年度申报了,我们在重新录入凭证的时候,要怎么处理这张发票,挂什么科目呢
各位老师 请教一下,季度预缴企业所得税申报表职工薪酬已计入成本费用的职工薪酬、实际支付给职工的应付职工薪酬,我作为建筑行业我应该只填进进入损益类的工资吗? 工程施工的填不
老师 请教一下,季度预缴企业所得税申报表职工薪酬已计入成本费用的职工薪酬、实际支付给职工的应付职工薪酬,我作为建筑行业我应该只填进进入损益类的工资吗?
公司请个人律师打官司,律师的差旅费怎么支付可以入账扣除,首先律师开不了发票,也没办法做个税申报
老师您好,我接了一家公司的账,只有法人一个人,没有发工资,没有开票,没有进项,没有实收资本,从3月至今一直0申报,个税也是0申报,请问需要做账吗?如果做账,应该怎么做呢,计提工资? 这样时间久了会有风险吗
你好老师个体户是定期定额的季度开发票不超9万元不用交经营所得税 我这个季度开了15万元发票交多少钱经营所得税 内蒙古自治区
有做暂估,审计完了发票还是没来,但是报企业所得税年报时,经理会根据审计报告什么的吧调表,账面上没看到和以前年度损益相关的分录是怎么回事
财务报表报送,利润表2025.1.1一2025.3.31日,本期金额,和本年累计怎么填?
财务报表报送,利润表2025.1.1一2025.3.31日,本月金额,和本年累计怎么填?
就是公司是有权可以这样开票的。
你好; 是的。 可以这样开票哈
好的,谢谢。
不客气的;帮到你就好