你好 ; 技术合同就是缴纳印花税的; 其他业务考虑是否涉及研发费用加计扣除的
老师您好,想咨询三个问题。我们是做规划设计,没合同,假如年初到年底,一共收到预收账款200万,对方一直不开票说以后再开,我们也为对方服务了,也值他们付的款项,所以12月底想确认不开票收入。1:我们平时开出发票的项目名称是:专业技术服务,请问这200万的无票收入需要交印花税吗?印花税到底是按什么确认交不交?2:以前的工资全入了管理费用,其实在收到预收账款时,人员工资已经是劳务成本了,只是没确认收入,就记入了管理费用,现在12月确认收入时,如果只把本月工资计入劳务成本,这成本费用就太低了,怎么办?还有全年一次性奖金也可以计入劳务成本吗?3:公司注册资本10万,确认收入后,弥补以前年度亏损后,净利润假设按100万计算,第一次提取盈余公积金,按10%计算,10万,就会远超(注册资本的50%)5万,那怎么提取,是严格遵照法定提取10%10万,还是只按利润的一半50万来提取10%5万?谢谢,麻烦老师了。
请问技术服务合同除万分之三的印花税外还需交其他什么税?是否有优惠措施?麻烦区分委托方和受托方
老师您好,我们单位是做养老院看护的,下面还有中医诊所。诊所外包给第三方经营,每个月我们拿10%点,其余第三方找发票来走账。现在问题是一年100多万的收入,第三方每次拿技术服务费的发票开取钱,1月份就开了28万,剩下还有50-60需要走账,怕有风险,对方开什么发票合适呢,分月进行吗?另外去年他们没报人工成本,国税局扣了很多所得税(汇算清缴时想拿回来一部分),我是不是可以让他走个5*4=20来万的劳务费(签个合同),这样操作合理吗,还是有什么更好的建议,敬向老师请教,比较急,谢谢!!
水泥,橱柜,腻子粉开发票,可以开在一张上吗?
老师 我们的一些半成品都是采购的朝鲜的 付款的话给朝鲜账户付款违规 但是他们还有本地账户 这个可以付款本地账户 但是给我们开票涉及的账户是朝鲜的 开票的个体户名字也是朝鲜 这种情况让他们给咱开发票能行不
老师我想问一下购买车,上的公司的户,但是是走的个人贷款,这个可以吗
餐费发票报销必须附菜单吗
老师,您好!4月份我们购进了一个设备,但因达不到我们公司的要求与销售方协商退货退款,但是对方要求我们赔付合同金额的10%作为他们的损失,请问这个赔付金我可以向他们索要发票吗?发票项目开什么?
老师您好,个体户核定征收按季申报要申报哪些税?
老师好,小规模纳税人。上个季度给客户开了。普票他现在要求换成专票,冲红给重新开了之后,账上的摘要要怎么写啊?
想开建筑服务的发票,营业范围必须有哪个?建筑工程施工?
老师 我想问一下公司购买用于工作的工作手机 账务处理怎么做
老师,我们是建筑公司,跨省预缴增值税款时,报表中的扣除额被自动填写上了,这个金额从哪来的呢?
请问委托方和受托方在交税方面有什么不同?研发加计扣除一般属于委托方?
你好 1; 是的。 一般是 委托方来 加计扣除的; 做账的话; 受托方 收取服务费 按6%报税的 ; 而委托书 收回来做研发费用; 计入无形资产处理。 到时自用分摊 影响所得税的
若是委托方计入工程施工的话,项目下子科目如何设置?做直接投入?
你好 ; 工程施工 ? 你们 这个就得直接计入合同成本 直接投入的
若无对应收入的话直接入成本?不通过工程施工过一下?
你好1. 那 就先走工程施工 - 合同成本 - 具体 费用明细去挂
工程施工与合同成本都是一级科目吧?如何区分使用?
你好 ; 工程施工是一级科目 ; 合同成本二级科目
请问委托方是否可将整个合同金额直接入合同成本?员工工资是否也可计入合同成本?
你好1. 合同内约定的比如人工费; 机械使用费 和材料费都是你的合同成本哈
若委托方将整个技术服务合同做研发支出-其他或研发支出-委外处理是否可行?
你好; 可以的; 你们可以做明细即可
意思是可按自行研发入对应人工、材料等明细科目,不用列委外?
你好; 是的。二级科目你们自己加即可 ; 只要是让你 区分业务明细的