借应收账款贷主营业务收入应交税费, 借主营业务成本贷应付职工薪酬,工资 借应付职工薪酬工资贷应收账款

老师你好 我是建筑施工企业 甲方将工程款打入农民工工资专户 劳务公司委托我公司代开工资 发票已开 部分款付给劳务公司 另一部分农民工工资由我公司经农民工工资专户付给工人 请问如何做账务处理 谢谢
请问老师。建筑装修公司。总包方代分包方发放民工工资。列:实际结算工程款200万元,其中有40万以民工工资方式发放给工人。分包开发票还是开200万元给总包方。问这40万该如何进行账务处理?
建筑工程总承包把工程专业分包给我公司,我公司又将其中的劳务分包给劳务公司,农民工工资专项拨款,由总承包方的专用账户发放到农民工银行卡,请问,专业分包方和劳务公司怎么做会计分录
各位老师!请问建筑工程企业,农民工工资由总包方代发,分包方如果做账,会计分录如何处理,谢谢!
各位老师好!想请问建筑企业,甲方为乙方代发农民工工资,请问乙方是否进入成本,会计分录怎么做,谢谢!
老师好 要红冲 24年的发票 对方抵税了 我这边直接红冲还是 要对方写个情况说明吧 为什么要红冲
老师 请教几个问题 像生产部门领东西出去 是生产成本 研发部门领东西出去是研发部门 那像我们综合部和销售部门领东西出去是对应什么科目呢
大酒店需要在门口焊个大棚 购买大棚钢结构料的钱和人工费 应该放在什么科目
老师 像生产部门领东西出去 是生产成本 研发部门领东西出去是研发部门 那像我们综合部和销售部门领东西出去是对应什么科目呢
不抵扣进项税 咋做分录
老师好,请问我们公司向供货商采买5000万设备,然后设备抵押给融资租赁公司,租赁公司贷款给我们3000万元,直接付给了供货商,后面我们每个月付给租赁公司50万元,请问账务处理怎么做,我们是小企业会计准则
老师 先确认了未开票收入和销项税,后开发票,开票的咋入账?
请问房产发票认证的税额是否可以用来出口退税?
全年年终奖个税税率 几个档告知一下。
对公贴现资料清单: 1.公司章程(首页公章,多页骑缝章) 2.24年度-25年年财务报表(首页盖公章,多页盖骑缝章) 3.24-25年纳税申报表(首页盖公章,多页盖骑缝章) 4.近三个月其他行资金流水(首页公章,多页骑缝章) 5.贸易订单、销售合同(前三大上下游:首页盖公章,多页盖骑缝章) 6.对应发票(盖公章) (想问下第2和第3点在电子税务局可以下载出来是吗?财务报表是汇算清缴后的报表打印出来的是吗?如果是,现在是26年2月3号25年的汇算清缴还没做,要怎么提供?)
为什么有应交税费啊?
销项税额 你们免税的吗
老师你好!我们是分包,对总包进行计量结算,总包从计量款中将农民工工资,直接打到农民工卡上。想问我们分包该如何做会计分录,如何做成本账,收入账,是否还涉及资金的往来账。谢谢老板!
只需要把你们赚取的那一部分利润给你们,就可以搭你发生了100人工费,你的收入可能是120,不可能等于100 还是按照你单位的职工来做申报个税,还是你们申报,只不过是你们单位没有从公户上发工资,是别人替你们发的,出一个委托书,你们单位委托甲方发工资的证明
还有一个情况未说清楚,就是我们又对工程进行对下劳务分包,其实是直接代发是这个分包的农民工工资。如果是这样,我们该如何做账务处理,请老师指点!
那劳务公司给你们开发票,然后你再给甲方开发票,上面的分录收入的还是那么做,但是成本的世界主营业务成本,分包款贷,应收账款 委托书不能这么做了,委托书就是下家委托上一家开发票
感谢老师的耐心回答,分包对总包开具发票,我们项目实体其实就是一个内账。还想请问我这样做对不对,对上总包:借:应收账款、贷:工程结算-分包、应交税费;对下分包:借:工程施工-分包、贷:应付账款-分包。总包方把工资款代付之后,我该如何做账务处理,还得麻烦老师明示,谢谢!
借应付账款,贷应收账款
请问老师,我们做为内账,关于这笔支付,不用在记资金账了吧?
没通过你们单位自己不需要银行流水现金流水的。
老师还得麻烦你指教,上面说到的情况,都是最下面的分包给开具发票的情况。如果分包单位还没有签订合同,就已经入场施工,实际发生结算之后要涉及到支付。没有合同对方无法开具发票,但是总包考虑政治因素,先按照结算单代付农民工工资。如果发票开具不及时,总包又代付了农民工工资,那我们该如何做账,麻烦老师给举例明示,辛苦老师!
还是做上面的就是啦,不管你开不开发票,只要你根据完工进度,没有完工的情况下都可以不用做收入。
老师,麻烦您!按照上面说的,没有开发票的情况,如何编制会计分录。开发票的情况,如何编制会计分录。最后如何确认收入?本人有点笨,还请您多指教,辛苦!
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