你好!这个对于你们,借预付账款或者计入在建工程=XX项目-人工 贷银行存款

老师好,我目前接触到工程建筑行业的会计,我们是上级发包给我们工程,我们又把工程发包给施工个人,作为我们,上级把工程款拨付给我们,我们应该怎样使用这笔资金,我们现在已经把部分工程款预付给施工方,后面该如何管理和规范使用这笔资金,以及正确的账务处理
老师。我们公司主要是做专业分包 甲方总包单位要求工人工资由他们代发 和我们签订三方协议 那我们报个税工资时。是由我们报吗 到时候我们的工程款需要扣除这部分已发工资费用 现在麻烦问下 我们账务怎么做呢
老师,您好。建筑劳务公司,总包方通过农民工工资专户代发工资,我们公司账户处理怎么做?例如项目100万,开票给总包100万,30万总包直接发放给农民工,70万总包支付给我公司账户。借银行70 借应收账款30 贷主营业务收入%2B销项100 借主营业务成本30 贷应付职工薪酬30 这个是理想状况,要是工资申报没有付完30万要怎么处理多余出来的部分呢?
老师好,我公司与建设方签订了专业分包合同,但是与总包方(主体建筑方)签订了工程施工配合费协议,总包方给我公司开了企业管理服务*管理费的专票。请问一下关于这张发票我该怎么做账务处理。
你好,老师,我想问下农民工工资三方协议三方该如何做账务处理?我们是建设单位,把工资转入施工总承包企业所在的监管银行,我们需要做税务处理吗?
老师你好,投资款多投了5万到公司,可以退回吗?
郭老师,银行借款,要开专票吗,可以开专票抵增值税吗
公司按揭买汽车的发票可以做为进项抵扣吗增值税吗
公司零星的开支,一般都不给开发票,只提供个收据能入账吗?是不是入了账之后年底汇算清缴还需要调增加,像我们公司取了1000备用金,可是前台他们买个小东东根本没发票,一个月1000花完也没有对应发票开冲账,这怎么办啊,怎么做账
老师,我们单位租的办公室,租赁合同是和房东老婆签的,拿回来的取暖费发票是房东本人,这个可以报销吗
请问我公司的贷款750万的债务,现在经过三方协议转给了另一公司。怎么做分录?
老师,我们收到一张工业园区开的水费的发票,他们是按简易征收,开的3%的税率,我们是一般纳税人,我们能抵扣进项税额吗
应收账款收不回来,如果对方也一直未注销公司,我们计提的坏账,是不是要调增
请问损益表里的收入和成本增长率,他们的差额,可以落实到毛利率增长率里吗,比如收入增加26,成本增加21,毛利应该增加5吗?都是比率哈
老师,我公司之前是非正常,税务局那边操作完了,我进入税务局,还需要操作吗
这个收到票时怎么做处理呢?
如果列入人工我们是需要报个税,还有社保怎么处理?
你好!收到票,计入在建工程
农民工流动性比较大,我们转入施工方,我们可以直接计入工程款吗?走应付账款可以吗?
你好!可以的,你们是入应付