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老师请问,我们销售商品是收现金,或者晚几天到账,我收入是按实际发生日期做的凭证,但是因为业务多,我想月底统一做销售月报表录入凭证可以吗?

2022-07-28 21:33
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-07-28 21:34

您好,也是可以的,但是不要跨月

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快账用户3264 追问 2022-07-28 21:34

但是这样看起来就是预付款了,没关系吗

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齐红老师 解答 2022-07-28 21:36

你好,你可以月末统一确认收入和收款

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快账用户3264 追问 2022-07-28 21:37

收款可以不用按日期做吗

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齐红老师 解答 2022-07-28 21:39

你好,月末一起做也可以,不跨月一般问题不大

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您好,也是可以的,但是不要跨月
2022-07-28
同学你好,可以先录入成本票,再录入销售发票。
2021-01-07
你好 是的 可以这么做的。
2021-02-22
同学你好,如果你不想被税务局上门查账,你就按照税务局的要求把它申报未开票收入。后期慢慢通过开票冲减。这个做法是可行的。
2022-08-13
同学你好 是的,这样做就可以的
2020-10-20
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