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我们公司是一般纳税人2019年实行简易征收,之前一直未抵扣进项税,在今年6月有一般计税项目,可以抵扣进项税,但是我在系统里面查询到201920202021这三年还有些专票,请问这些发票是勾选不抵扣吗,还是怎么处理

2022-07-29 10:39
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-07-29 10:41

你好,简易计税对应的进项是不允许抵扣的。

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齐红老师 解答 2022-07-29 10:41

看下是不是这个是简易计税的。

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快账用户2709 追问 2022-07-29 10:42

肯定是的,那我直接勾选成不抵扣吧

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齐红老师 解答 2022-07-29 10:46

是的是的,是这么做的。

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你好,简易计税对应的进项是不允许抵扣的。
2022-07-29
你好!平台选择抵扣就可以,在申报表做进项税转出
2022-12-13
同学,你好 进项税额转出
2023-10-23
1.填写附表2:通常在附表2的“二、进项税额转出额”部分进行填写。具体是“第14行‘免税项目用’”,用于记录购进免税货物、接受免税应税劳务或应税服务而支付的进项税额。在“税额”栏填写需要转出的进项税额。 2.调整其他报表:需要调整增值税申报表,将原来已抵扣的税额进行冲减,即将7月份已抵扣的税额从相关科目中减去。如果该笔进项税额已经影响到了财务报表(如利润表、资产负债表等),也需要对财务报表进行相应的调整。 3.会计分录:对于进项税额转出的会计分录:借:原材料/库存商品贷:应交税费——应交增值税(进项税额转出)
2024-05-08
同学你好 这个可以的哦
2023-02-06
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