你好 这个你要调整坏账准备到营业外支出的

其他应收款:22年期初借方为14765,本期借方发生额为2046,期末余额借方16811。坏账准备:2022年期初贷方738.24。其他应收款账龄1年以内坏账准备计提系数为5%;1-2年系数为10%。。2020年其他应收款期末余额借方为5505.76。2021年期末余额借方为14765。2022年1-5月份未发生其他应收款,按季度计提其他应收款坏账准备的情况下,问:2022.3月份要计提多少坏账准备?3月份没有计提坏账准备,这个月(6月份)该怎么处理账务?
公司没有设坏账准备,在这种情况下其他应收款收不回来后,老板叫处理掉,请问如何入账?
应收账款为0,但是又有坏账准备,这种情况应该怎么处理
老师,应收账款已计提坏账之后又收回。收回是直接冲减应收账款,那坏账准备科目怎么处理呢
老师,应收账款未收回(4-14年的老账),已确定为坏账准备,未计提过坏账准备,这种情况该怎么处理?
公转私的问题:1、目前公转私挂其他应收的话,每月开具一些油票(谁报销油费可一次性让多开点)、餐饮及其他类型的合规发票还一部分借款,年底没有发票报销的归还现金,第二年再借出来。(注:单笔公转私金额最好不超5万,没发票的还可以以辞退员工(工资不超上年度平均工资的三倍就不需要缴纳个税)的形式签份合同做账,)或者现金还款。2、开个新户不要用股东的户开,平时业务就挂往来款,比如应收/应付账款,这样不容易被税务局稽查。
老师您好,我们是2025年新成立的房产公司,2025年拿了地2026年开发,预计要在2028年才有收入,因为在关联公司发工资所以2026年才产生人员工资,但是在2025年产生了业务招待费和员工福利费,这些费用 2025年会计分录怎么处理,现在要汇算清缴了,怎么调整
你好老师,就是卖土地房产当时自建的时候没有全部入账,这个怎么弄,现在要出卖,评估公司评估重置成本出评估报告税务局会认吗?
老师,法人发工资有上限吗?
请董孝彬回答,非董孝彬老师勿扰,!!! 请董孝彬回答,非董孝彬老师勿扰,!!! 老师,早上好。全盘会计每月发给老板的财务报表。这些报表是全盘会计按照自已的想发去做的,全盘会计任职一年半了,现在辞职了,让我这个成本会计接她的工作。想请教一下这些报表我应该怎么做怎么汇报给老板,请老师指导一下可以吗,财务报表已经发您QQ邮箱了
老师,在建工程达到转固需具备哪些条件?
老师我们公司有配送有承包食堂业务,请问食堂啊姨跟司机的工资是归到应付职工薪酬是吗
老师,我们公司卡里今天没有钱缴税。要明天下午才有,明天扣款来得及吗
科普项目有自筹资金又有财政资金,怎样建立独立建账做到专款专用?具体怎么操作
公司股东均为自然人,想将未实缴部分的资本,做减资,公司亏损,或有盈利,分别要交哪些税?