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老师 ,我们是商贸企业。上年11月暂估入库一批产品。就按暂估的金额,数量。暂估入库了。然后11月这批暂估的货卖了,我就按暂估价结结转销售成本了。然后分录也是按暂估的写。 然后12月到发票了。金额比暂估的少。然后我按暂估录入了红字分录,又按发票录入蓝字分录。这样对吗?结转成本哪里我没有动,结转销售成本哪里需要改吗?需要冲销比发票多出来的成本吗?但是跨年了怎么办
老师,请问上个月暂估的商品入库已经结转了成本,这个月发票回来了,要红冲暂估的商品,但是有误差,就是我暂估的商品成本少了一点,请问账务上怎么处理呢?
老师,请问我们是商贸企业,每月要出入库核算成本,但我不知道不会弄,还有暂估,冲暂估,就是有关成本这里我不会,请问怎么弄?哪里有商贸企业的成本课呢?
老师,请问我们是商贸企业,每月要出入库核算成本,但我不知道不会弄,还有暂估,冲暂估,就是有关成本这里我不会,请问怎么做成本
老师,我想问一下,我们是电商贸企业,我对成本那不太明白,每月是通过做库存核算成本,我觉得没必要,那每月的进项额不就是成本吗?为什么要做库存呢?还要暂估,冲暂估,这些有用吗?