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老师,发现上月发票不对,红冲,购买方和销售方怎么做账务处理

2022-07-29 16:40
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-07-29 16:42

你好,如果这个是专票的购买方,借应付账款 贷库存商品 应交税费应交增值税进项转出, 开了红字信息表,对方给你开红字发票 然后再重新开蓝字发票的企业库存商品 应交税费、应交增值税进项 贷应付账款

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齐红老师 解答 2022-07-29 16:42

发开了负数发票,借应收账款负数 贷主营业务收入负数 应交税费负数 然后再做发票的,借应收账款 贷主营业务收入 应交税费。

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你好,如果这个是专票的购买方,借应付账款 贷库存商品 应交税费应交增值税进项转出, 开了红字信息表,对方给你开红字发票 然后再重新开蓝字发票的企业库存商品 应交税费、应交增值税进项 贷应付账款
2022-07-29
你好,这个是电子的发票吗?
2022-09-27
你好 销售方收回来专票 选择开红字信息表。 开红字发票来红冲  
2021-01-09
你好 这个发票丢失后,是可以用发票复印件来入账的
2021-12-17
这个有开红字说明贴后面就可以,不需要收回发票了
2020-08-24
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